你好,你的增值税是多申报了吗?

老师您好,我想问一下,一般人去年12月份增值税报表里的销项税额比账目上多申报了0.07元钱,现在账上一直挂着0.07元,这种情况要怎么处理?
老师好:一般纳税人主表第30行,正常等于上期应纳税额,但存在二次更正申报情况下,该怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申报表,5月份正常申报已缴增值税2万,2021年10月第1次更正申报,补缴增值税1万,现更正6月份申报表,主表30行本月数填2万还是3万?
请问一般纳税人,23年3月才成立的,之前申报工资就一个人,现12月份补申报20人,请问12月能一次性补申报之前月份的工资吗?还有账务怎么处理?
老师问一下,在今年五年月增值税多报了1万多元销售收入,现在发现了,怎么处理?(23年12月的销售收入又足1万元)
一般纳税人,在23年5月份增值税申报表上的收入比账上多申报了1.1万元,在23年12月份发现,能怎么补救?
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各位老师大家好,没有开票的这种无票收入,是在做季报的时候,直接计入到收入里面,那么增值税这一块需要申报吗
老师 运输企业 货车一般用多少尿素
是的,在23年5月份多申报了1.1万元,12月的销售收入又不另1万元 怎么办呢?
去更正申报增值税申报表就行
那是从5-11月份都要更正吗, ,还是只要更正5月份的就行,5月是留抵的
你好,每个月都需要更正的。
要交滞纳金吗
如果需要补税的才有滞纳金,不需要补税的。
如果不更正,直接在12月份增加无票收入可以吗?
那你当时申报的是无票收入吗?如果是的话可以。