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12月收到佣金但是1月才开票的,怎么做分录

2024-01-10 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 16:56

你好!你12月就借预收账款 贷银行存款 然后1月确认收入

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快账用户2088 追问 2024-01-10 16:57

1月做收入的是借主营业务收入,应交税费,贷预收账款吗

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齐红老师 解答 2024-01-10 17:01

你好,你这个借贷方写反了。 不好意思,是我上面写反了的。 12月就借银行存款 贷预收账款  1月做收入的是借预收账款 贷主营业务收入,应交税费,

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快账用户2088 追问 2024-01-10 17:07

收到发票怎么做分录,主营业务成本吗

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齐红老师 解答 2024-01-10 17:10

你好是的,借主营业务成本,贷应付账款等

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快账用户2088 追问 2024-01-10 17:11

支付出去的话是借应付账款,贷银行存款吗,我的是小规模纳税人要不要走进项税

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齐红老师 解答 2024-01-10 17:12

你好,是的,就是这样子,不用做进项

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你好!你12月就借预收账款 贷银行存款 然后1月确认收入
2024-01-10
直接走管理费用。收到发票后附在凭证后边就是
2024-01-03
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票
2024-02-07
24年开具了发票,24年就要做账交增值税
2025-02-26
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