你好。这样你们要做2套账的
小规模公司增值税7-9月季报收入,与财务报表数据对不上,税务局打电话来,叫我下午去一趟税务局找专员,带上营业执照,公章,7-9月发票开据数据,原因:因为我好几笔银行收到的款做了不开票收入确认,是按一个点计算的增值税,申报增值税的时候。我按记账的主营业务收入不开票收入数据填写,申报系统自动计算的增值税金额与我记账的增值税金额不一致,系统自动计算不开票收入的增值税金额按三个点计算,有点偏高,主营业务不开票收入那里申报我未按记账数据申报。像这种情况我要怎么跟税务局解释呢
公司处置了一台固定资产,按照3%减按2%征收,增值税报表简易征收销售额30000÷3%。 我报年报的时候是销售额和固定资产净值差额记入营业外收入。 现在税管员给我打电话说是销售额增值税报表和年报不一致?怎么办呢 比如说账面剩余价值是100,我卖了200, 账务处理,把这100元差额记入了营业外收入,但是现在有一个问题,我增值税报表带出的数据是200的不含税金额(开票金额),但是我做帐和报年报的时候是100记入了营业外收入,现在就导致我的年报主营业务收入(不包含销售资产,销售资产差额在营业外收入体现)和增值税报表的销售额数据不一致(带出销售资产的开票数据,简易征收栏次)。老师我发一个报表的图您看下,我不知道我的问题说清楚没?
老师,我想问下,我按照账面的收入去申报增值税的时候,税务那边出现这个销项数据比对不一致但是我们收入的确认不是按照发票来的,那我该怎么保持账表一致呢
我公司销售不动产,计税价高于交易价格,在增值税申报中,收入按照计税价记收入,我账面又按照实际交易记收入,按照这个收入申报财务报表的话,年度财务报表和增值税收入不一致,应该怎么办
公司这月申报增值税时,按照开票金额申报的,但在账目处理上并没有确认收入,导致账目销售收入和增值税申报表不一致,这月多交的增值税,我可以在下个月少申报收入,把账目金额调平吗
银行账号没变,只变了个开户行,扣税能不能扣过去
你好一般企业年度汇算清缴企业所得税,利润400万是怎么算企业所得税的
送客户的月饼,包装由我司定制包装并打上我司的logo,可以做广宣费吗
请问增值税表三什么情况下填?怎么填
wps word如何快速将多张图片设置一样大小?
老师,房地产开发企业,以房抵工程款30万,后续施工方以25万把房子售给业主,我们房地产开发企业应如何开具发票?
老师:请问下怎么样避免员工因为没有社保而起诉公司
老师,我想问一下业务员给客户的居间费,怎么进行账务处理,没有发票
老师,公司在湖南邵阳 ,一般纳税人,实行简易办法计税,工程服务在衡阳 ,月开票不超10万 这种情况需要预缴税款吗?
老师,公司员工年终奖3万,做到什么科目里面?
要不很麻烦的呀同学
如果对我服务满意的话,可以给我一个五星好评哦
只有一套账呢,需要把收入按照计税价调上去么,又不知道调到那个科目去
那就直接调到主营业务收入就行,每个月做一下
对方科目应该做啥呢
如果收入金额不一样,你们应收应该做的金额也是不一样的,对应增加应收账款的金额,你看符合你们情况吗
比如我销售不动产按照6200一平方销售的,合同也是按这个价签订的,钱也是照这个价格收取的,但是过户的时候税务觉得价格偏低,要求我们按照6500一平计征增值税及其他税收,现在我账面按照6200一平算收入,但是增值税申报表带出来的数据是按照6500一平的计税价算的收入,我申报了财务报表的收入后会比对两个报表收入数据不一致
我如果按照计税价把账面的收入调成6500一平的话,应该怎么调科目,这300一平的差额我收不到钱了
那你们针对你们这个事情,只能单独做手工账了
要不对不上了呀 同学
但是我们只有一套账啊,合同资料流水啥的都是真实的,不可能因为这个事情单独做本账啊
也不是做一本账,就是为了报税方便
相当于备注一下,好报税
具体怎么做呢
就是把收入按照6500来计,出的报表收入也是6500算出来的,
我就是想调到6500一平的收入,但是调账借方应该记那个科目呢
我问下你们,你们报表上的应收金额怎么平的呀,对应的是应收,银行,如果你们收入都跟实际不一样的
报表没有应收,账面按6200记收入就按6200一平收的钱,过户的时候按照6500一平算税当场就交税过户了
那这个差额我觉得不需要调整了,因为没有调整的必要呀,都可以处理的妥当了
而且不做2本账这个差额基本调不过来,
但是不调整按照账面申报收入,马上就是财务报表年报及所得税汇算,系统就会扫描收入数据不一致,以后调整更麻烦
你们要把年报收入调成6500之后的报表,要不通不过的
但是我要怎么调啊,就是不知道
我还以为是你们不是第一年做这个业务了,你把收入按照增值税申报表的本年合计金额来
你要先把你的电脑报表导出来测算一下,收入改动以后,2个报表还是平的不