你好对的 是这么做的

老师,我们公司名下没有车,没有签订租车合同和代开租车发票,但做账做着通行费发票,是不是要在汇算清缴的时候把这部分通行费费用踢出来
老师,请问一下,我们出2023年12月份报表的时候做了坏账准备计提,所以利润表利润最少的,那汇算清缴的时候,是不是要把这部分计提的坏账踢出来,不能作为23年所得税汇缴的计税依据
老师,对于没有发票的部分在汇算清缴时已经踢出来交税了,这部分被踢出来交税的部分是不是要在算股东分红时要踢出来?
老师,我们公司23年的汇算清缴,发现很多费用没发票被踢出来了,导致净利润超了300万,要补很多所得税,这种情况有什么办法让税少交吗
老师 请问我们有部分无票成本(确定拿不到票了)这种在申报的时候 需要单独踢出来吗?
老师,工资汇算清缴时,全年多少钱是汇算清缴时不用补税,全年超过多少需要补税呢?
比如我11月报税进项抵扣了20000留底税额50块钱,我10月份该怎么做分录
老师,差额作营业外支出,这部分坏账可以税前扣除吗,是否要出审计报告,是不是资料留存备查就可以
老师,电商如果按发货时点确认收入,那退货的退款的是不是就要匹配回原来的订单去冲减收入?是不是月底就没有发出商品了?全都是结转成本?
企业跨区迁移后,需要重新签订三方协议吗
你好 公司之前借款最长多少时间
各位老师好 请问发票提额怎么会好通过一点 需要提200万左右
朴老师,买的月饼打了公司名字作推广费,进项可以抵扣吗?朴老师
25年3季度企业所得税应交241元,由于24年3季度多交了1元,抵税后实际缴纳240元,请问这笔业务怎么写会计分录
公司是销售企业,购买了一个进销存软件。这个是不是要做无形资产,每月做摊销
可是这是企业真实发生并且确实无法取得发票的,也不能作为公司的成本吗?
可以做,你账上可以做。
那在算股东利润分配时为什么还要将没有发票的部分踢出来?
你好按照税法的利润来。
那岂不是既要调表也要调账?
报表不用调整,你只需要调整账务处理就行 计提的盈余公积也需要修改
老师,账务怎么调整呢?把没有发票的部分红冲?
你好,没有发票的那一部分账务处理不用动。一直调整盈余公积分红的就可以。
你只需要调整盈余公积和分红的就可以。
老师,对于给我们开票餐票的是公司名称,但却要付款给个人,这个要怎么操作?是不是需要对方公司补个委托收款并盖公章呢?
出一个委托书,对方委托个人收款
委托书需要盖公章吗?还有就是员工用公司公车出差走小路没有产生过路费,油够用不用加,公司出差是有餐补的可以单独写餐补的报销单吗?
你好,委托书需要三方盖章签字盖的是公章个人的签字就可以了 可以
还有就是员工用公司公车出差走小路没有产生过路费,油够用不用加,公司出差是有餐补的可以单独写餐补的报销单吗?
可以 注意一下,这个差旅津贴不要超过你当地规定的限额。
老师,对于临聘教师的课时费,对方不能提供发票,要怎么处理好些,有500一天的有1000一天的,根据老师的师资级别来定价
你好,每次金额500以内的收据,备注好个人名字、身份证号,支出金额、支出项目可以抵扣所得税的。
他在其他的公司有工资吗?有社保吗?如果有的话,你可以给他做工资。
主要是一个老师上课至少上3-5天甚至更长时间!这些老师大多都是退休的没有工作单位的,专门做兼职,哪里有课就去哪里上
已经退休了,按工资薪金来就行。