你好,你是一般纳税人,还是小规模?

请问我们上个月跨区域预缴了增值税,这月申报上月增值税时,本来就进项大于销项。我在填增值税纳税申报表时,在分次预缴税额那栏填上了预缴的增值税,然后在34行本期应补(退)税额,那显示就是负数,不让保存,怎么处理?我是不是这次不填下次再填?
2月份跨区域有工程项目,2月开具了发票,3月10日跨区域预缴了相关的税款,(增值税:10074.03)为什么我申报2月份增值税时,填写附表4“建筑服务预征缴纳税款”栏次,抵扣本期实际抵减税额(4534.96元)后,相对的主表第28栏次“分次预缴税款”也带出了对应的(4534.96);点击全申报后提示:主表第28栏“①分次预缴税额” 填报异常 请检查《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》是否存在错报或漏报!这是什么原因?
跨区域建筑工程服务,12月份已经开票了,但是1月申报期没有时间去预缴,可以先申报本地增值税在附表四上建筑服务预征缴纳税款先填入跨区域需预缴增值税金额,等过后再去异地预缴增值税可以吗?
老师,我们12月跨区域全额预缴了增值税,12月应该怎么做分录呀?刚好又是年末,是不是三级科目还需要结转
老师您好,跨区域已经预缴增值税,在本月申报时怎样填报预缴的税款,填在表几当中
高企这个研发费用的占比是需要达到多少?
阿里巴巴国际站,运费,怎么确定形式发票。并怎么取得!
我们是代理商,给门店开业做牌匾,后期厂家会给补助,怎么做分录,前期牌匾款是代理商先行垫付的
公司是一般纳税人,卖掉公司的车,购买方代开发票,请问公司做无票收入,税率是13%吗?
我是销售方,红字确认单发给对方了,对方确认了,然后是对方开红字发票还是销售方开红字发票,还是对方确认红字确认单就自动开票了?
文文老师在吗,找一下老师
无票收入计入库存现金了,导致库存现金金额60万,应该如何调整正常。
老师,请问我们是一般纳税人,挂靠A公司修桥,A公司给建设方开9个点专票,现在A公司不让我们提供9个点专票,要提供3个点专票给他们是怎么回事呢。我们是一般纳税人,开3个点就是简易征收了,要交税,有进项也抵不了,这个发票给A公司,A公司也抵不了税。
个体户开农产品发票,比如蒜头这种,开个几万元,一直没有进账发票进来,会有风险吗?目前税务是核定征收,一年也就开几张而已。
文文老师在吗,找一下老师
是一般纳税人
你好,这个你正常读入,然后预缴的部分填到附表4和主表应纳税额减征额。
增值税预交了1433.21 城建税515.65 教育附加220.99 地方税147.33
不知道怎么申报增值税
你好,你填的附表4和主表应纳税额减增额。 你把你的副表4发来。
这是主表
这是附表4
你好,你这个填的没问题啊,你本期没有理解。
我是开的3%的劳务增值税专用发票含税金额505840
你好,你这个填的没问题啊,你本期没有抵减
填主表销售额是填含税金额吗
还是填减增值税以后的金额
我开票含税金额是505840
你好是填不含税金额。
表4怎么填
你好,你填的没问题啊。
本期发生额和本期实际抵减税额怎么填
你好发生额就是预缴的金额,实际抵减额就是你本期想要抵扣的金额
我预交的增值税和附加税的总合吗,还是只填附加税
你好,只看增值税的金额。
抵减的税额填多少
你好!随便你,不高于第3列就好了