1.核对明细账和总账:确保所有账目都已完整记录,且与总账相符,没有遗漏或错误。 2.清理往来账目:检查应收应付账款、预收预付账款等,确保没有遗漏或错误的账目,并对其进行清理和调整。 3.计提和摊销费用:按照权责发生制原则,计提和摊销费用,如折旧、摊销、预提等。 4.结转损益:将收入和费用类账户结转到本年利润账户,计算出当年净利润或净亏损。 5.编制财务报表:根据明细账和总账编制财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表等。 6.调整税额:根据税法规定,调整所得税等税额,确保准确申报和缴纳税款。 7.核对银行对账单:核对银行存款日记账和银行对账单,确保银行存款的账目准确无误。 8.保存凭证和账本:将本年度所有的凭证和账本整理归档,确保会计资料的完整性和连续性。 9.检查内部控制:评估和改进内部控制制度,以确保财务报告的可靠性和合规性。 10.预测未来财务状况:根据本年度财务状况和市场环境,预测未来财务状况,为决策提供依据。

老师好,年末结账 ,结转完收入与成本后,产生了本年利润。问题1.企业所得税应该在这之前计提还是这之后,分录是不是 借:企业所得税 贷:应交税费-企业所得税 问题2,本年利润是不是要在结转成本收入后需要结转,借:本年利润,贷:未分配利润。问题3.盈余公积可不可以不计提,如果计提需要怎么个计提法。年末结账没有经验,辛苦了。
老师您好!请问年底结账除了计提所得税,结转本年利润,提前法定盈余公积以外还要做什么吗?
老师:您们好! 做了借递延所得税资产 贷所得税费的凭证并结转了本年利润,问一下我们在做纳税申报时要如何调整这笔因递延所得税所减少的利润。
老师,12月账都做完了,损益结转到本年利润里,4季度有利润需要缴企业所得税,计提的话是在结转后计提该是结转前就要计提?
你好,老师,年终了做账需要注意些什么?要结转所得税,结转本年利润?哪些税是必须要申报的,比如印花税?
销售汽车的公司,采购了一台车,收到机动车销售统一发票如何抵扣进项税,怎么做账务处理?
老师,请问租户提前终止协议,履约保证金我们做收入需要申报增值税吗
老师,请问客户的差旅费能支付给客户个人账户吗?动车票和油票
老师,最近新入职了一家事务所,团队发起地是在河南安阳,在北京的团队,前段时间全部离职了,现在就一个人事和我,我是做了十多年的审计,带团队的,但没有考cpa,目前我只有从业,没有其他证书,一开始入职的时候给我定的试用期税前10000,转正税前12000,但1月8日就快转正了,1月5日让我出差去江西做国企年审,而且组长都是助理带助理,严重缺人,并且发现,这个项目他们是跟立信合作的,但立信跟他们之间的对接人就是我,立信跟我签了劳动合同,显示工资7400固定每个月,这个所也跟我签了劳动合同,显示转正12000,这种双合同第一次遇到,当时签立信合同的时候,说立信发的不够的,这边所补,这种怎么才能维护自己权益,因为这边所的合同现在还没收到,很担心
请问老师,建筑业,聘用2个月的农民工,是给农民工做工资,然后直接报个税,还是让农民工去税务局代开劳务发票呢
老师,早上好!想问下出口的蔬菜因为不用退税,税局说不用做出口业务备案,那采购蔬菜用用于出口那部分是不是用那个外币账户付款?还是内销那个账户付款也可以
请问老师,年终奖,12月份发放,明年1月申报,占今年的额度还是明年的额度
老师,最近新入职了一家事务所,团队发起地是在河南安阳,在北京的团队,前段时间全部离职了,现在就一个人事和我,我是做了十多年的审计,带团队的,但没有考cpa,目前我只有从业,没有其他证书,一开始入职的时候给我定的试用期税前10000,转正税前12000,但1月8日就快转正了,1月5日让我出差去江西做国企年审,而且组长都是助理带助理,严重缺人,并且发现,这个项目他们是跟立信合作的,但立信跟他们之间的对接人就是我,立信跟我签了劳动合同,显示工资7000固定每个月,这个所也跟我签了劳动合同,显示转正12000,但我感觉我工资谈少了,根据他们的管理制度,十年多经验的至少税前16000,目前这个阶段怎么跟他谈薪资合适?
老师你好,请问车报废必须开票吗?申报收入吗?
老师,早上好,想问一下港杂费是要开有税点的发票吗?