你好,你看开票日期,开票日期一月份的不在这里面填写啊。

老师你好,请问个体季度开票在30万以内免征个体经营所得,这个三十万是按年度不超过120万算,还是,每个季度不超过30万,如果我一季度没开票,二季度开了50万,是不是也要交税
请问老师,就是小规模纳税人开具普票免了3%的增值税,并且没有了季度45万的限制,但是刚刚我在app听课,老师说不超过500万,因为是录播回放我没有办法在对话框问老师,只能来这里提问,那老师说的不超过这个500万是年度不超过500万还是季度不超过500万呢
老师,是我这个季度开了45万的票,然后我这个季度没有成本费用票,算下来利润还是有40万,我都季度个税缴纳的档次是不是要按30%然后速算扣除数缴纳,因为我是新开的个体户还没有交过所得税,不知道怎么处理
老师好,请问下现在这个小规模开票的新政策,月开票超过10万是可以的吗?只要季度不超过30万就不用交增值税吗?
我们是一家小规模公司,季度收入超过30万就要交1%的增值税,然后我们之前1-9月有收入确认错了,确认多了几万,现在把之前确认错的在这个季度调整下去了,本来10-12月收入是超过30万的,减去1-9月确认多的收入就不超过30万了,想问下这样算不到30万的额度吗。。。还用交增值税吗,谢谢
购入固定资产零部件,比如固定资产折旧年限10年,已经折旧3年,那么零部件折旧是和固定资产一起计原值,按剩余使用年限折旧还是固定资产还按10年折旧,零部件按7年折旧呢
老师好,请问增值税纳税申报表附表三里的本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额),是附表一里的第11列价税合计数吗?
老师,税管员给我们打电话了,第一24年房租开票额6万多是两年的租金,我全部计入到一年了,是要调整到25年吗
老师,税管员说我们24年收入500多万,成本297万有些多,利润率大概2.5%,应该如何回答
老师,税管员说是我们24年10月签的合同,但是入项目成本时有24年1月发票不合理
老师好,问下固定资产3月份已出售二手车,还没收到代开发票,款已收到, 这个固定资产卡片处理和资产处置账务处理都在3月份做吗
老师,税管员说我们21年有几张专票大概50万未给我,后来发现入在了24年,税管员说如果不忘的话放在21年我们就亏损了,应该怎么回答
老师 这种差旅费发票可用来报销吗
老师,公司是招商引资来的,老板在被招商引资地成立了项目,重新在项目所在地成立了新的公司来管理项目,项目位置在公园里面,项目从政府移交过来包括一座荒废的城市规划展览馆,后来成立的新公司在荒废的展览馆办公,请问房产税该怎么处理
2022-2024年的一些加油费,材料费发票,金额几千元,可以直接记在2026年的费用或成本中吗
老师,就是税控盘可能有问题,出现了跳转,今天开的票然后出现的是12月的日期,所以只能算到12月里面了,这样的话,是不是只能下月开40万,然后红冲这季度本不应交的40万呢,还是要怎样处理不?
那你需要正常交税,普通发票的,你问你税务局能退回吧,你这个月开负数发票,我们这边是不给q退。
嗯,我是想24年第一季度开40万的话,本来是要交税的,如果开超的是否可以把现在的错误信息40万冲掉不?这样相当于也是把多扣的税款抵扣了是不?
不可以的,你这个月开出来的不能抵扣,你看一下它的日期不是不对,你在不对的日期的情况下,再开负数发票不就可以了。