账上做的固定资产清理,最终要转到营业外收入中,企业所得税按账上营业外收入金额报就行
老师:单位处理一个固定资产,价值7000,按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产,我计提折旧1000,剩余账面价值7000,出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款,刚好抵账7000元,冲减了其他应付款。税金203元,我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ,这7000,我申报了无票收入,但是生成的报表里面,这7000没有在利润表反应,因为我在账上是平进平出,没有利润,税金支出是亏损的。请问该如何处理?
老师:单位处理一个固定资产,价值7000,按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产,我计提折旧1000,剩余账面价值7000,出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款,刚好抵账7000元,冲减了其他应付款。税金203元,我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ,这7000,我申报了无票收入,我这么申报对吗?我这属于平价转让,资产处置损益为零,是不是不需要做无票收入啊
公司处置了一台固定资产,按照3%减按2%征收,增值税报表简易征收销售额30000÷3%。 我报年报的时候是销售额和固定资产净值差额记入营业外收入。 现在税管员给我打电话说是销售额增值税报表和年报不一致?怎么办呢 比如说账面剩余价值是100,我卖了200, 账务处理,把这100元差额记入了营业外收入,但是现在有一个问题,我增值税报表带出的数据是200的不含税金额(开票金额),但是我做帐和报年报的时候是100记入了营业外收入,现在就导致我的年报主营业务收入(不包含销售资产,销售资产差额在营业外收入体现)和增值税报表的销售额数据不一致(带出销售资产的开票数据,简易征收栏次)。老师我发一个报表的图您看下,我不知道我的问题说清楚没?
老师请问一下,我们单位的固定资产处置了,在会计上列入了固定资产清理科目,同时产生了处置收益,在会计角度是列入为固定资产清理的作为冲减项,但是如果我列入了固定资产清理,那我报企业所得税的营业收入这一栏就少了处置部分的收益,与我的增值税申报数不一致,这样就要怎么处理呢
我问一下,这个我公司小规模把固定资产卖了,在增值税申报那里计入收入金额了,可是我做账是计入固定资产清理,不是计入营业收入的。那我企业所得税季度申报的时候这个开票的收入需要填进去营业收入吗?如果填进去交这个所得税就不合理了。应该怎么处理呢?
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的