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我们合作社有一批固定资产230000元,在2023年12月份全部转让了,销售金额是含税价220000万,增值税申报报了固定资产清理,想请问一下,我账上该如何处账呢?申报表报了含税价220000万的收入,但账上我按正常做了固定资产清理,无形之中收入就少了22万,这样我企业所得税的收入怎么申报呢?要把这个含税价22万的金额报进去吗?

2024-01-12 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-12 11:29

账上做的固定资产清理,最终要转到营业外收入中,企业所得税按账上营业外收入金额报就行

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账上做的固定资产清理,最终要转到营业外收入中,企业所得税按账上营业外收入金额报就行
2024-01-12
同学你好 这个不用再调增交所得税了 固定资产清理的时候是相当于收入的
2023-05-23
您好,这部分不需要额外处理,清楚差异原因即可
2022-10-12
你好,增值税收入和所得税收入不一致属于正常现象
2025-01-05
同学您好,这种情况是属于正常的现象,能解释得通即可。增值税申报表是开了发票就要确认收入了,但我们平常做账是按会计准则来做,这一种情况也会导致增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致的,只要我们能合理解释,就可以哈。
2024-06-04
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