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外销公司的进项税额和销项税额年底应该结转到什么科目?

2024-01-12 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 17:03

你好,其实这个没有要求结转了

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快账用户5243 追问 2024-01-12 17:07

因为内销企业年底不是要结转么?那外销企业可以不结转,一直挂着吗?

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齐红老师 解答 2024-01-12 17:09

你好,是的其实内销企业也没有要求结账。

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齐红老师 解答 2024-01-12 17:09

你好,是的其实内销企业也没有要求结转

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快账用户5243 追问 2024-01-12 17:11

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-12 17:13

你好,不用客气的了。

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你好,其实这个没有要求结转了
2024-01-12
你好,这个不需要结转。在申报表上面留底就好了
2025-01-13
你好 是的 转到未交增值税的哈
2024-04-11
把进项、销项、进项税额转出结平就是转出到了应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2022-04-11
同学,你好 结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)  贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额)  贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)  贷:应交税费—未交增值税 实际交纳时 借:应交税费—未交增值税  贷:银行存款
2024-09-02
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