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老师您好,我们是踩石场,一般纳税人简易计税的,11月份开了一张发票交完税了,12月份发现税率开错了,税点交高了,12月份就把那张11月份开错的票红冲了,12月份又从新开的,那我12月份的增值税应该怎么报啊?

2024-01-13 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-13 09:32

你好,正数销售额 负数销售额合计分别填写,多交的税款不一定退,一般纳税人的可以能给你留底以后抵扣。

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你好,正数销售额 负数销售额合计分别填写,多交的税款不一定退,一般纳税人的可以能给你留底以后抵扣。
2024-01-13
你好,交的税金,你红字冲减之前的凭证,然后计入到其他应收款。
2024-12-24
先电子税务局更正 12 月增值税申报,在附表一简易计税 3% 栏填 100 万红冲的负数销售额和税额,生成多缴税款; 本月申报优先用该多缴税款抵减简易计税应纳税额,无抵减需求则走电子税务局误收多缴退税流程,提交红字发票、完税凭证等资料即可,操作遇阻可去税局大厅办理。
2026-02-03
没法不交税的哈,只有先正常申报了
2023-01-13
同学你好! 凡是开票软件里的信息,电子税局都能自动抓取数据的, 你是开票方,不 需要额外做什么处理,
2024-02-20
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