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购买金税盘280,去年不抵减,明年在抵减,去年怎么做分录

2024-01-13 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-13 12:39

借管理费用办公费 贷银行存款

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快账用户3160 追问 2024-01-13 13:05

那等到明年抵扣呢

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齐红老师 解答 2024-01-13 13:07

借应交税费、应交增值税减免税款,借管理费用、办公费负数。

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快账用户3160 追问 2024-01-13 13:16

我去年可以一下全部做这个抵减分录吗,因为是这个月支付去年第四个季度的增值税

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齐红老师 解答 2024-01-13 13:16

可以的,可以直接做这个的。

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快账用户3160 追问 2024-01-13 13:17

所以说也可以提前做抵减,也可以明年做去年的抵减是吧

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齐红老师 解答 2024-01-13 13:23

最好是实际抵扣了之后再做抵扣的分录。

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快账用户3160 追问 2024-01-13 13:28

那个我还是改账过来抵扣下个月在做在做分录,还是不管他了,因为之前做分录抵减了

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齐红老师 解答 2024-01-13 13:29

提前说了你现在也抵扣了就别调整了

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快账用户3160 追问 2024-01-13 13:29

应该也没事吧

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齐红老师 解答 2024-01-13 13:33

是的,对的,这个影响不大

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借管理费用办公费 贷银行存款
2024-01-13
您好 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方红字
2022-07-14
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
2024-01-05
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
2022-11-07
借管理费用 贷银行存款 借应交税费-应交增值税(减免税款) 贷 管理费用
2020-10-18
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