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老师好,增值税申报表里这多交税额,跟图二作废发票税额不一致,一般是什么原因,24年也没有开发票。因为这个户朋友以前给别人使用过,刚换回来,也没有交接,所以不清楚具体事宜

老师好,增值税申报表里这多交税额,跟图二作废发票税额不一致,一般是什么原因,24年也没有开发票。因为这个户朋友以前给别人使用过,刚换回来,也没有交接,所以不清楚具体事宜
老师好,增值税申报表里这多交税额,跟图二作废发票税额不一致,一般是什么原因,24年也没有开发票。因为这个户朋友以前给别人使用过,刚换回来,也没有交接,所以不清楚具体事宜
2024-01-13 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-13 15:11

同学你好,你可以根据开票的实际税款更正申报表

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快账用户8221 追问 2024-01-13 15:13

不是更正不更正的问题吧 我想推算下这是什么原因出来的这个数

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齐红老师 解答 2024-01-13 15:26

同学,你公司是需要预缴增值税的行业吗?25行等于上个月的32行,32行=24+25+26-27行,所以以前的申报表中27行预缴金额大于应缴,就会形成多缴

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快账用户8221 追问 2024-01-13 15:28

我也不清楚啊,公司是从别人那拿回来的,负数是多缴税我知道,原因是不是作废发票形成的?但是作废发票税额是5.9万多,也对不上

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齐红老师 解答 2024-01-13 15:43

作废发票的金额,填报当期销售额的时候是要扣减收入的

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齐红老师 解答 2024-01-13 15:44

一般申报系统会自动出当期开票金额,这个是净额

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快账用户8221 追问 2024-01-13 15:46

是跨年冲红的发票,当年在没重新开

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齐红老师 解答 2024-01-13 15:55

跨年红冲的金额也会冲减当月开票收入,如果红冲金额大于开票金额,就是当期开票收入是负数,形成未缴增值税是负数

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快账用户8221 追问 2024-01-13 15:56

后面开发票直接抵增值税了吧

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齐红老师 解答 2024-01-13 15:58

是的,以后开发票有税额再抵

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相关问题讨论
同学你好,你可以根据开票的实际税款更正申报表
2024-01-13
你好 不知您是什么地区啊 现在一般地区第4季度的征收期结束了 实务上你增值税一般可以开票软件做了抄税  电子税局隔天可以看到销售收入的数据 企业所得税收入那查下电子税局申报记录查询下10-12月的增值税申报表 可以得到收入 财务报表可能有的税局可以到月底申报 另外实务中有代账公司是您说的这种方式 但是账务处理要跟上,以后及时更正或是汇算清缴时候申报准确 以免税局检查风险
2022-01-24
你好,你想问什么问题
2021-05-28
你好;你要补入库; 同时还需要做无票收入去结转成本的 ; 你正常报税是没事的 ;如果你 现在是 偷漏税没有及时去报; 补税  会有 税务局查账
2023-05-26
同学你好,1、我们先说税的,每个月是否需要缴纳增值税,取决于销售额减进项税后,是否有正数余额,如果是0,或是负数,那就没有要缴纳的增值税,2、再说红字发票的,如果是跨月发票需要作废的,(因为作废是当月才可以,所以跨月的只能是冲红)它是那个月份开具红字发票,就抵 减当月正数发票;用抵减后的销项发票,再减去进项发票,如果有正数余额,那这个月份就需要缴纳增值税,
2021-08-07
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