您好,不做收入,也不用缴税,我们纯代收,收到时挂在往来科目就可以了 代收的款项进入其他应付款
1、收到业主缴纳水费 借:银行存款 100000 贷:其他业务收入-水费 97087.38 应交税费-应交增值税-应交税金 2912.62 2、支付自来水公司水费 借:其他业务成本 80000 贷:银行存款 80000 4、月末结转应纳税金差额部分 借:应交税费-应交增值税 2330.10 贷:其他业务成本 2330.10 (按向业主收取款减去付自来水或供电局(100000-80000)的差额,按销项2912.62减掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物业公司收到水费是这样帐务处理吗?还是直接 借:银行,贷:其他应收款,支付给自来水公司是借:其他应收账款,贷:银行
租户还要付你们代收的水电费呀,说明那些水电费不是你们承担的,不应该进入你们的费用呀。 借营业费用/管理费用(属于你们公司承担的水电费,进入你们公司的费用) 借其他应收款-代收水电费(属于租户要交给你们的水电费,是租户要承担的水电费) 借应交税费应交增值税进项税 贷银行存款 租户付你们水电费时: 借银行存款 贷其他应收款-代收水电费 老师:我们单位银行扣电费时候酒店的电费和租户的电费分不开的,那要如何处理?
老师好,2021年替A公司代收客户两个月两笔款项,其中有一笔代收企业误做了收入交税了,代收的时的分录是:借:现金 贷:其他应付款 ,代收的款项当年已经返还给A公司,但是现在其他应付款借方有余额,请问要怎么处理?
老师好,2021年替A公司代收客户两个月两笔款项,其中有一笔代收款项被代收企业误确定了收入交税了,代收的时的分录是:借:现金 贷:其他应付款 ,代收的款项当年已经返还给A公司,但是现在其他应付款借方有余额,请问要怎么处理?怎么平这个余额?
老师好,我们是一家物业公司,收取业主的水电费,是代收代缴,没有做到主营业务收入,挂的其他应付款-水电费,因为水电费,每月都要给水厂电力部门支付,实际水电费总体来说,我们是不赚钱,甚至是亏损的。但有的业主或商铺租户,要求开具水电费电子发票。依据发票,又要做进收入,又要缴纳增值税,这个问题怎么处理,或怎么做账?麻烦老师了。
老师这两家公司建议去哪家比较好呢,麻烦给点建议,谢谢 一家是超市的会计,刚去有人带,估计交接完她就走了,单休,试用期3500,过后4000 一家是代账公司,会计助理,去的话就是开票订凭证,跑市民之家,双休,试用期2500,过后3000
宣传品和宣传费税率分别是多少?
做汇算清缴发现,2024年所得税四季度的季报把总资产由200,写成400。现在发现用不用改正申报?
老师,您好,我公司开给对方专票,如果对方已经抵扣,然后因为一些事项需要发票作废,该怎么操作
请问去年多计提工资金额较小1448元可以不做以前年度调整吗?
老师您好!我看我们资产负债表的上的期末数应交税费3.9万,但是我们12月份要交的税费是22万,查了说是有进项税在所以影响报表期末数了,这样可以吗
老师,柴油和汽油可以统一做燃油费吗?
19 提怎么计算啊啊啊啊
老板要买工厂,是要找外面做,还是自己对接的好
老师,您好!非独立核算分公司(小规模纳税人,不自己申报企业所得税,只申报增值税),有自己独立的银行账户。总公司做账的会计分录怎么写?收入,成本,费用,总分公司往来及支付工资,报销款的会计分录都帮我写一笔可以吗?
但是开了发票呀,代收的水电费公司都给商户开了发票,不做收入处理吗
您好,那当然要确认收入呀,问题里您也没说是开了发票的,我也不知道咱是物业 再说我们还从中赚了部分呢,按开票的金额确认收入,收到的发票是我们的成本
老师,我是一个公司,不是物业管理的,意思是我代收职工或者租赁人员的水电费,人家要求我开发票
哦哦,只要开发票的,都是要确认收入的,因为人家需要这个发票入成本,我们就是买了电再卖电这种,咱要不确认收入的话,还有一个方法,就是做电费分割单,但商户就不能抵扣进项税了,
那么这其中涉及什么税种
您好,我们开票给商户,人家可以抵进项了, 做电费分割单,我们只入自己分担部门分入成本费用中,商户用分割单和供电公司的发票复印件入成本费用,但不能抵扣进项税,这就关系到附加税,只有这2个税