同学你好,请问 实际未交是0是吗?和纳税申报表一致吗?

转出未交增值税20年以前,都是每月借转出未交增值税贷未交增值税,19年年末一块从贷方转出,但转出后出现借方余额,本月想调平,但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额,其他明细科目都没有余额了,请问这个转出未交增值税的余额怎么调整?
老师,你好,我的账,应交税费-应交增值税(转出未交增值税是贷方负的余额,要怎么调整?
老师,请问之前的做账没有把进项和销项结转到转出未交增值税,导致转了后转出未交增值税贷方有余额,这个余额怎么调
请问应交税费-未交增值税 贷方余额为-61.7 如何将它调整为0
科目余额表上,转出未交增值税余额借方多0.03 未交增值税余额贷方少0.03,应该怎么做调整分录
新疆和北京的留底退税条件,一样吧?需要满足哪些条件?才行。有没有不能退的
老师您好,车间采购防静电凳子是计入生产成本吗?
老师,金额在500-600之间的货架怎么入账?是计入固定资产还是低值易耗品?
老师,外账是开票了才确认收入吗?
老师公司会计交接只给了科目余额表和序时账可以吗
老师,车间采购货架可以直接做分录为:借:制造费用,贷:银行存款吗
老师,做汇算清缴的思路是在税务局报完年报。然后再报汇算清缴表, 填报汇算清缴表之后,核对和自己算的数据,无误一致的话,提交申报。
老师公司社保上个月没交,在哪里查看滞纳金
公司抖音号橱窗资质没有开通为企业,资质为个人,带货佣金要企业作为收入吗
老师营业账簿印花税不到1元,是不是不用缴纳也不用做分录呀
未交增值税还有65391.06元的没交呢。但是转出未交增值税的余额年末不是要清0吗
同学你好,你的理解是对的,正常是年末应交税费-转出未交增值税 结转到 应交税费——未交增值税中。