你好 是的,你这个本身就是免税的,不可能说税务局还退税款给你们的

老师你好,我有个疑惑想请教,出口制造业所有业务都是外销,进项有勾选认证抵扣,销项销项没有交附加税没有交。申请退税了。 我理解的是先交增值税附加税,再申请退出口增值税,附加税出口不退进口不征。进项不得抵扣
老师,我们企业要做买回去印度,那库存商品的进项是不是不抵扣?我不要勾选,那出口退税又是什么意思?出口有个免抵退,这类出口企业都涉及吗
2申报出口免抵退时,由于税务比对出现异常 (提示该产品是购买的不属于免税)因此该货物没有申报出口免抵退,对应的购进的进项也没有抵。3月在申报增值税时候,出现该笔出口业务的发票 税务自动计算附加税,
老师 自己种的大米出口,没有进项税,对外流通也免增值税,这类业务是不是就不涉及出口退税的事情了?
【2】外贸企业出口货物,没有取得出口报关单,是通过物流商代理报关出口的,但是有对应的采购进项发票,这部分出口货物可以享受增值税免税吗?@董老师|财会成长学苑
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
乡镇村里房产及土地,用于存粮食,属于房土两税免征范围,不用采集对吗?
老师,公司是独资企业,老板就是法人,公司能发工资给他吗?申报个人所得税?
老师,我公司做的是劳务派遣,本月本来应该给甲方公司开具发票,总额是100万。但有两家公司正在更名,4月再给补开发票。实际开出发票是80万。 老师,我账上确认收入是100万,实际开票是80万,电子税务局出来的。增值税和附加税和我计提的不一样,这个情况我要做
朴老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是不需要改呢?
老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理?
老师,你好,请问广东个体户25年12月开户的,请问25年12月所属期需要季度申报吗?需要年度申报吗?
老师,我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057,这个收他十个点税金,客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品,这个20186不开发票,现在要退客户钱,业务说十个点税金从20186里扣,现在要退钱。如何计算
那如果说大米是买来的 对外出口是不是就免增增值税 之前交的进项能退 出口的增值税也免征对吗
是的,这个只是免税,是不会退税的