您好,社保是按照员工的基本工资申报的,你这边是申报多了,还是少了,如果多了,可以按照多提的金额冲减,如果提少了,可以补提

老师,请问7月份社保调基数补缴的社保费怎么做分录呀,谢谢
社保基数调整后单位部分补缴怎么补缴呀
老师,社保基数调整后怎么做账,
老师,社保基数调整后,补录的部分怎么做账。
老师,这个月社保基数调整,我怎么做分录呀
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
老师,是今年年底社保基数调整员工需要补缴,1.分录可以这样做吗?
但是人资部的工资表上应发工资把这部分金额剔除掉了,再按照我发的分录做,感觉不太对,其他应收款这个分录按道理是平的但是现在在借方有余额。
你好,可以这样做的
老师,但是在科目余额表里,其他应收款这个科目不平了,但是人资已经把这部分钱扣下来了,理论上应该平的,我是还要再做个什么分录吗?
你好,你计提代垫社保部分的时候,分录是: 借:其他应收款-代垫社保 贷:应付职工薪酬-代垫社保 实际发工资的时候,分录是: 借:应付职工薪酬(应发工资) 贷:其他应收款-代垫社保 银行存款 要是这样一借一贷肯定是平的
老师,但是人资的工资表应发工资不包括代垫社保这部分,
她把补缴的这部分先扣掉了,比如说应发按道理是5000,他先把补缴的金额扣掉了,应发变成4500
你好,应发工资是包含代垫社保这部分的,假如一个人工资是8000,8000就是应发工资。实发工资=8000-代垫的社保-代垫的公积金-个税 就是银行存款,真正付给员工的那部分
老师,之前是这样的,这次补缴的,他是先5000-补缴金额=4500,4500是应发工资,再用4500-12月的代垫社保=4000应发工资,这样的,那我这肯定按照表上的4500应发做账呀
你好,12月份的实发工资是4000,另外500你需要做到其他应收款-社保费里
你补缴社保的时候,这三个分录肯定都需要做一遍的 1、企业补缴社保费时: 借:应付职工薪酬——社保费(单位部分) 其他应收款——社保费(个人部分) 贷:银行存款 2、企业计提补缴的社保费时: 借:管理费用等(根据员工部门计入对应的科目) 应付职工薪酬——社保费(单位部分) 贷:应付职工薪酬——工资 3、企业发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保费(个人部分) 银行存款
老师,第二个应付职工薪酬(社保费单位部分是不是写错了,应该在贷方?
是的,不好意,错行了