同学您好,贵公司是建筑企业吗,一般建筑企业会有预收款开票

老师,1.未发货但是开票了,做账是借应收账款,贷预收账款,销项税,申报时候收入栏会有收入金额,但是账务没有,这个怎么处理 2.发的样品不要钱,借销售费用贷库存商品,销项税,这个税额在申报时候直接填进去销项税栏里面吗
老师,请问一下,销售收入没有开票给对方,合同总金额288000,收到款86400,借:银行存款 86400,贷:预收账款86400,接下来怎么做分录?借:应收账款201600,贷方不知道什么科目
老师您好!请问我是小规模企业,9月购买固定资产时没有收到发票,但已经付款,因为销售方说第二天给票我就按照借固定资产,贷银行存款了,没有记录到预付账款,后面10月份了销售方才开票过来,而且开过来的票金额比实际付款金额大,我们也不需要付多开出来的钱,现在怎么做账
销售产品有第三方帮忙销售,开票给结款方,发票金额相同开给结款方,但收入做账金额是实际收款金额,回款到后多余款项第三方开发票我方从结款方多的钱再付出去,这样是虚开发票吗?直接账扣了多的金额,如果销售收入做结款金额,那么与第三方退回的这笔多的款就要进去费用也是一笔很大的金额费用。这种情况怎么处理不违反税收规定?
老师好,收到预收账款直接给对方开销售产品的发票有啥风险没,金额500万,库存跟开票金额相差巨大
开异地工程的建筑发票,外经证怎么办理
X公司为支持某贫困地区的经济建设,公司在该地投资500万元建成了一栋新厂房,于2011年12月通过政府部门将其捐赠给当地从事公益事业的Y公司。这一行为对双方税负有何影响?假定两公司企业所得税率均为25%,城建税7%,教育费附加3%。假定该厂房折旧年限20年,报废时无残值,无清理费用及清理收入。X公司每年的会计利润额1000万元(未扣除捐赠额及相关支出),受赠方Y公司接收该不动产后预计每年的会计利润额为200万元。双方除了这笔捐赠再无其他纳税调整事项。要求:(1)分析捐赠时X、Y公司的各自税收负担(2)替X、Y公司进行纳税筹划,并对比前后税负变化
税务机关关心公司财务报表的毛利率,税负率吗
老师您好,一般纳税人公司异地项目有预缴税款,本地开了增值税专用发票不是异地项目的,开的物流辅助服务6%的专用发票,认证进项发票不够的情况下,之前交的预缴增值税可以抵减本地的吗?
老师,您好,老板家属的机票怎么入账,老板开的*旅游服务*预定住宿费能入账么?
请问下老师,对于2016年4月前取得的不动产,一般纳税人在2021年后用于出租,这个出租的增值税税率是多少
老师,黄金首饰,以旧换新收入是怎么确认的?差额收入吗?
本月第一个工作日的汇率6.9元,购汇汇率6.91,为啥购汇分录 ,为啥美元银行账号增加是本月第一个工作日的汇率,不是按照购汇汇率呢?不理解 买美元为啥用本月第一个工作日汇率 出口退税期末调汇那个题目,购汇40000元,购汇汇率6.91元 会计分录 借 银行存款-美元 40000*6.9=276000 财务费用-汇兑损益 40000*(6.91-6.9)=400 贷:银行存款-人民币 40000*6.91=276400
excel表格中,我想把其中三行数据排放到第二行里去。我该如何操作
老师,有一个新客户开票有要求单价开出的发票里面要保留小数,比如含税单价0.36,开出的发票是不含税的单价小数点就好几位,怎么弄成两位呢
不是建筑企业,算是商贸企业,不是开预收款那种不征税发票,而是销售产品的发票,这样操作会有风险吗
这种是有风险的,开票金额过大,会引起税局的警觉
我都没有啥库存,还要开几百万给对方,开完我咋结转成本呢,库存总不能弄成负的嘛
所以说是有风险的,和企业规模不匹配的
如果合同上约定的收到货款以后开专票给对方,开票以后也正常申报缴税,这样是不是没啥风险
您好,不能光看合同约定,还是要看业务实质,有没有这么大的业务量,况且,您开这么大,交税也很多的
假如我开票金额和实际库存差异过大,虽然我正常申报交税,是不是税务局还是有可能判定我虚开发票呢
对的,就是会有这个风险
增值税确认了收入,企业所得税的时候也必须确认收入吗
企业所得税不是必须的,要看是否达到了收入确认依据
如果预收款把票开了,增值税上有收入,企业所得税最后没确认那么多,差额跟增值税收入很大风险大吗
这只要能解释就行,还是要看开票金额和企业规模,规模大的,之前也有这么大的差额,就没问题
没有那么大库存能开的出去大额销售量的发票吗 我们是销售小众能源的
您好,还是要看贵公司在税局的开票额度每个月是多少
开票额度是够的,只是我库存根本没那么多,而且可能要两年甚至更久才会有那么大的购进量。
所以还是会有风险的,这笔业务为什么会有这么大的开票
对方预付了账款立马就要要销售产品的发票。
建议先不要开这么大的,还是有被税局警觉的风险