你好,我来回答这个问题,稍等

老师你好,可以帮我写下分录吗,转出未交增值税,借方余额表示有留抵税额的意思,贷方余额表示应该缴纳的增值税的意思。那个未交增值税我感觉意思差不多,贷方表示未交的税,借方表示留抵,晕了
老师好,请问一下这个月转出未交增值税贷方820,上期有留底350。这期转到未交增值税是转820还是转820减350?
请问一下,转出未交增值税贷方余额跟我申报表上面显示留底税额什么关系
老师:咨询您一下以前遗留下来的问题,未交增值税,和应交税费-应交增值税-转出未交增值税,都有余额。这都是以前遗留的问题,这个该怎么处理掉呢。
您好,请问一下老师,转出未交增值税贷方有余额是什么意思,跟以前的留底税额有关系吗
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你好 转出未交增值税借方余额,代表有留底税额的意思 转出未交增值税贷方余额,代表需要缴纳增值税的意思 销项大于进项,转出未交增值税余额应当在贷方
加油,等你的好评哦
请问一下我们已交税金借方有余额,转出未交增税贷方有余额,未交增税贷方有余额,以前的一直没有结转过,最开始一般纳税人一般计税,之后变成了简易计税,现在我接收又变成了一般计税了,可是报表上有留底税额,12月需要缴纳的税额,因为留底税额,不需要交了,现在还有留底税额存在,我不知道怎么弄了,应该怎么结转,我这个留底税额怎么弄啊
你这个留底的放这里就可以的,下个季度可以直接抵扣的呀
放哪里,你说未交增值税贷方这个余额放着,但是你不是说借方才代表有留底税额吗
转出未交增税,写错成未交增税了
你好,你做进项税转出就没有这个留底了的,你现在也不能抵扣增值税了
什么意思,留底税额是申报时自动抵扣的啊,老师我把数据给你,你帮我看看怎么弄可以吗
我知道你的,你在申报增值税的时候做个进账税额转出就可以的
已交税金贷方有余额:1398786.67, 转出未交增值税贷方余额:24504.22 未交增税贷方有余额:1378204.45(之前贷方余额:1375613.28+12月税额2591.17) 以前留底税额是:23991.54 12月抵扣了留底税额2591.17 现在报表存在的留底税额是21400.37 老师您帮我理一下怎么弄啊,我12月抵扣了留底税额的2591.17,做哪里去,这些增值税怎么结转啊
你现在主要是留底的税费怎么处理是不
借:应缴税费-应缴增值税-转出未交增值税 贷:应缴税费-应缴增值税-进项税额
做这个分录做转出,后面在申报系统里面做留底税转出就可以的
是啊,23991.54的留底税,12月抵扣了2591.17,我12月销项进项都结转到未交增税这个科目里的,我怎么算都没有这笔23991.54啊,我做哪里去啊,还有这些科目金额太大了能怎么结转跟申报增值税报表对上
你意思你已经把不能抵扣的进项也抵扣了不,你把结转的分录做个反的,后面再做转出分录就可以的
老师,你认真看看题目,我感觉你说的跟我问的是两回事,我12月没有抵扣错,留底税额是很早就存在了,我公司经历了从一般计税-简易计税-现在又变成了一般计税,这个报表上的留底税额都不知道几年前了
那我就没有理解错的,没看错的,你把留底税额转出就可以了
以前不能抵扣的那部分做转出就可以的
你看看我给的数据,不止转出未交增值税有余额,还有其他2个科目都有,还有以前的留底税额税额怎么转,账上怎么转,报表怎么怎么转
你好,我看了下数据,你这些都是之前留下的历史问题,不知道怎么来的,还是正常做业务留下来的呀
已交税金贷方余额就是应付未付税款,你们这个感觉账里面有点不对的一样呀
我感觉你这个账里面需要检查一下明细账,跟申报表缴费明细也需要仔细核对一下,看是不是直接就哪里结转错了呀
很乱啊,你看看怎么能把她弄平
要查出问题在哪里,才可以调的,你这个科目金额比较大,放哪里都不合适的,如果几千块金额小就算了的
你这个科目肯定是哪里出问题了,之前结转就错了的,这个还有个这么大的余额
差额就是几千块,你看看结转完是不是差额几千块
你好,你现在是不是余额就是2591.17有余额没有结平,其他都是平的了
已交税金贷方有余额:1398786.67, 转出未交增值税贷方余额:24504.22 未交增税贷方有余额:1378204.45(之前贷方余额:1375613.28+12月税额2591.17) 以前留底税额是:23991.54 12月抵扣了留底税额2591.17 现在报表存在的留底税额是21400.37
这个数字里面的,先不聊了,吃饭休息了
你自己如果很多没有结平就需要检查,如果就是留底没有结平,就做转出就可以了