你好,这个是销售方多缴纳的。
给对方公司开了一张发票,过月了对方说发票不能用,让重开,如果不红冲就这样入账,可以吗? 除了多交税 有没有其他影响呢
老师,请问下我这个月红冲了一笔上个月开出去的发票,我又开了一张蓝字发票这个月,会影响对方公司这个月交税吗,比如对方上个月销30,我开给对方的进20,对方只需要交10增值税,我现在红冲了对方这个月交好多税金呢,是30还是10
老师你好,想问一下,就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了,3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了,现在对方红冲了那张发票,现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们,开了红字,我们要怎么处理,账上个报税都怎么处理,第一次没有遇到过
老师,你好,销售方开给我们的增值税专用发票,发票上的地址是库房的地址,不是营业执照上的,主要是还给认证了,会对税务上有影响么?用不用给对方开红字退回去,让他们冲红后重新给我门开,
老师您好,上月对方开了一张发票有问题4188.24元,让他重开,他这月红冲,在重新开一张4200的发票给我们,他问我们增值税已经交过了,这次开又多了十多块钱影不影响增值税,还用不用补交
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
他一开始开的少,又让他重开的,还用不用补交税
用把之前的票申请退税,然后在交新开的这张发票金额吗
需要补 他是一般纳税人没有抵扣的需要补
对方小规模
用把之前的票申请退税,然后在交新开的这张发票金额吗
票的需要交税补税,看一下能抵扣之前的吧,能抵扣的话可以先抵扣。
小规模怎么涉及抵扣?
之前预缴了,他又红冲了一正数一负数,填写正数销售额不就可以了?我说的是抵扣,是抵扣他之前缴纳的税款。开了负数发票,那之前缴纳的税款不就可以抵扣了?
老师,就是之前一负一正抵扣了,新开的发票比之前的开得多,是重新在交增值税是吧,因为涉及到跨年,12月已经把税交过了
对的,对的,是这么做的。