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老师好!我收到一张电费发票7400,但是实际只付了7300,现在怎么做账?

2024-01-24 18:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-24 18:26

你好,他就是多开的吗?还是提前开的?

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快账用户4564 追问 2024-01-24 18:29

电力公司说我们有多交钱了!但是我之前收到的票和付出去的钱开的票是够的啊!

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齐红老师 解答 2024-01-24 18:31

那你就拿着7300来做账务处理的 专票普票

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快账用户4564 追问 2024-01-24 18:32

那就是进项税按发票做,费用少一些对吗?

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齐红老师 解答 2024-01-24 18:32

可以的,这个你自己选择。

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快账用户4564 追问 2024-01-24 18:35

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-24 18:37

不用客气,工作愉快

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你好,他就是多开的吗?还是提前开的?
2024-01-24
你好!这个你们借管理费用,运输费1000贷,银行存款50,营业外收入50。
2024-07-11
你好。没有实际支付的部分做营业外收入就可以
2020-08-27
同学你好,如果单独是外账,价格符合市场价格,你这个得入固定资产了
2020-10-23
借:管理费用或者销售费用-广告宣传费7000 贷预付账款7000 下次金额是10000
2023-07-28
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