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老师,专管员让做点五票收入完成任务,请问这增值税无票收入能借:营业外支出,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销账税吗?还是如何处理比较好呢?

2024-01-26 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-26 10:37

你好  做  借:应收账款-暂估  贷:主营业务收入   应交税费-应交增值税-销账税    可以这么做的哈

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快账用户6230 追问 2024-01-26 10:39

老师,那这借应收账款-暂估以后一直挂着呀?如何处理掉呢

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齐红老师 解答 2024-01-26 10:42

如果以后开发票或者是有真正的无票收入进来了    就冲掉的哈  借:应交账款   贷:应收账款-暂估   你这个是暂时做的吧  后面还是要慢慢冲掉的吧  只是为了完成任务  账上不是有没确认的收入吧 

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齐红老师 解答 2024-01-26 10:51

加油,等你的好评哦

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快账用户6230 追问 2024-01-26 11:19

老师,现在是为了完成任务做的无票收入4600元,您说的以后冲掉,您是说等以后比如有个50万的销售合同开票了,那我就之前的4600元无票收入冲销掉吗,还是将4600元从后面这50万合同发票中剔除出来呢?

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齐红老师 解答 2024-01-26 11:20

你好  以后有个50万的销售合同开票了,那就之前的4600元无票收入冲销掉的  一般是这么处理的哈

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快账用户6230 追问 2024-01-26 11:28

老师,那是不是分两种情况1.以后有开发票的,申报税报时将未开票收入4600去掉,账务借:应收账款-暂估 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销账税全部冲销掉,2.如果以后确实有无票收入了进来了,那就税报中4600不再做申报,直接借:应收账款,贷:应收账款-暂估,老师能这么理解吗

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齐红老师 解答 2024-01-26 11:29

是的  你思路很清晰 就是这么做就可以的

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快账用户6230 追问 2024-01-26 11:35

老师,那以后如果有50万合同开票了,是不是将现在为了完成任务做的税报中4600元未开具发票这一数字,等开50万发票税务申报时,将现在4600这一位置的金额写成-4600申报呢?可以负数申报吗

老师,那以后如果有50万合同开票了,是不是将现在为了完成任务做的税报中4600元未开具发票这一数字,等开50万发票税务申报时,将现在4600这一位置的金额写成-4600申报呢?可以负数申报吗
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齐红老师 解答 2024-01-26 11:38

你好 负数申报看地区的 我们这里要去税务局才可以申报 有些是自己在网上就可以申报的   

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快账用户6230 追问 2024-01-26 11:47

那如果以后税务申报冲销了这无票收入4600,可以负数4600申报的话,那会有税务风险吗?会被税务局稽查找吗?

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齐红老师 解答 2024-01-26 11:48

你好  这么小的金额不会的哈 而且你后面还是做收入的  提前交税他们喜欢的

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快账用户6230 追问 2024-01-26 11:51

如果以后负数不能自己冲销申报,以后也不想冲销了,那现在直接借营业外支出,贷主营业务收入4600应交税费-应交增值税-销项税可以吗?

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齐红老师 解答 2024-01-26 11:52

你好  其实这个金额都没关系的   做营业外支出可以的

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快账用户6230 追问 2024-01-26 11:55

老师,那这现在完成任务交税这摘要写什么呀

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齐红老师 解答 2024-01-26 11:58

就写暂估无票收入就可以的  加油  等你的好评哦

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你好  做  借:应收账款-暂估  贷:主营业务收入   应交税费-应交增值税-销账税    可以这么做的哈
2024-01-26
同学,你好,直接借:应收账款,贷:主营业务收入,
2022-10-23
你好,按第二个这样做更好,方便以后查账,这样跟你的申报数据也能对上
2022-03-08
借,应收账款负 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应交税费、应交增值税负数, 贷营业外收入负数, 借应收账款,贷,主营业务收入,应交税费应交增值税 借应交税费,贷,银行存款。
2024-07-12
同学,你好 1、打开【存货核算】→【生成凭证】,弹出【生成凭证】界面; 2、单击选中事务类型列表下的【产品入库】,然后单击工具条上的【重设】按钮; 3、在【过滤】窗口,设置过滤条件过滤出本期所有产品入库单; 4、单击选中产品入库单,在工具条上的凭证制作方式下拉列表,单击选中【按单生成凭证】选项; 5、单击工具条上的【生成凭证】按钮完成凭证制作,单击【凭证】按钮可查看生成的凭证。
2024-05-17
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