你好,在附加税税的申报表,查看相应栏目

老师,请问我们房地产企业原来预交了增值税产1000,不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税,后期产生的增值税,我们也正常缴纳了,后来税局通知我们更改申报表,我们原来因为填错报表退回了500,原来做账时候借税金及附加50,贷应交税费_附加税50借应交税费_附加税50.贷银行存款50,退回来时借应交税费_附加税50,贷税金及附加50,现在因为预交产生了40的附加税,,若是付钱,借应交税费_附加税40,贷银行存款40,但是现在是直接抵扣的,借应交税费_附加税40,贷应交税费_附加税40,这个逻辑说的过去,但是应交税费的余额还是50又不对,要是借税金及附加40,贷应交税费_附加税40,那和房地产企业说因为预交产生的附加税不用计提,直接做账又不相符,该怎么做呢?要是不做账,那账上不就剩下的是应交税费_附加税50吗?怎么是10呢?
软件即征即退的加计扣除在哪里显示 为什么最后的未交税额依然是“销项-进项”,有哪位朋友知道这是什么原因?
六税两费政策截止到什么时候,这个月申报增值税的附加费都有减半,可是申报印花税没有减半了,这是什么原因呢
异地预缴税款只有交了,我这边这个月才能申报增值税附加税吧?今天上午交的,现在附表四还没出来金额是什么原因呢?
在21年的时候交了71万多的增值税 没有交附加税 在哪里查为什么原因没有附加税 是免抵退还是什么原因 这个在哪里查
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
就是表二的减免税额
我在增值税及附加税申报表附列资料五附加税费情况表里看到有个留底退税本期扣除额 是啥意思
你好,留抵的退税是增值税进项税的留抵么?可以拍个照么
可以 老师 你看一下
你好,这个是公司以前的进项多,申请额度进项税留底退税,没有退现金直接冲抵增值税了
你好,这个是公司以前的进项多,申请的进项税留底退税,没有退现金直接冲抵增值税了
图片上跟我要查的为什么没有交附加税不是一回事是不是
你好,增值税抵减后没交是0,附加税就计算是0,都没交
意思是增值税被递减了 就不产生附加税 所有没有缴纳附加税是不是
你好,是的,是这样的