同学你好 你的问题是什么
老师您好,请问水电费付1640元,发现多付305元,也退回来了都发生在本月,我是这样处理: 借:管理费用1640 管理费用—305 贷:银存1335
收到钱就是借:现金1335 贷:其他应收款 1335 借管理费用社保费1335元 贷:现金 1335元 借:管理费用工资 1335元 贷:管理费用社保费 -1335元 然后申报个税1335元
棉被老师,那借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款1335 这个分录,要做工资表1335,扣社保1335???
老师,借:现金 1335 贷:其他应付款1335 借:其他应付款1335 贷:现金1335 开的是公司的发票,现在在一月做调账处理,借:管理费用社保费1335 贷 管理费用工资 1335 怎样?可以吗??
老师,有一个月,员工全额承担社保费(个人+单位),单位承担的部分不入费用 借现金 1335 0贷其他应付款 1335 支付社保时,借其他应付款 1335 对吗???
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
公司买社保,员工全额承担
申报个税就按1335来报
这个做法是正确的?
借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款1335 老师,如果这样做呢???对吗?这个做法需要申报个税吗?
同学你好 可以的 这样做就不用报个税
哪个做法最好??
都不太合适 第二个涉嫌挂靠社保
借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款1335 做这笔,同事也申报个税。最后一笔就是做工资表做附件
做第二个分录吧 这第一个不对,收了员工的就别做费用里了
不是收到员工的,都是在工资里扣的。只是有一个月,在A公司买社保,在B公司申报个税,搞得好烦
老师,借:现金 1335 贷:其他应付款1335 借:其他应付款1335 贷:现金1335 这样做
对的,做第二个分录就可以
借其他应付款-个人 贷-其他应付款-法人。 可以吗???
同学你好 这个可以的