你好 刚才是到了次数了吗

收到钱就是借:现金1335 贷:其他应收款 1335 借管理费用社保费1335元 贷:现金 1335元 借:管理费用工资 1335元 贷:管理费用社保费 -1335元 然后申报个税1335元
棉被老师,那借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款1335 这个分录,要做工资表1335,扣社保1335???
老师,借:现金 1335 贷:其他应付款1335 借:其他应付款1335 贷:现金1335 开的是公司的发票,现在在一月做调账处理,借:管理费用社保费1335 贷 管理费用工资 1335 怎样?可以吗??
老师,有一个月,员工全额承担社保费(个人+单位),单位承担的部分不入费用 借现金 1335 0贷其他应付款 1335 支付社保时,借其他应付款 1335 对吗???
自己承担社保费所有费用。收到现金,借现金 1335 贷其他应付款-个人 1335 支付社保费。借其他应付款个人1335 贷现金。 对吗
现在收到的全电专票,这个票多久不进行勾选抵扣,就不能再抵扣了么
老师,23年汇算清缴的财报改过了,那24年季报的财报要改吗?
请问老师,西安甲公司,在浙江温州有一家分公司,2024年汇算清缴的时候,分公司是独立在浙江温州税务独立申报的。但是2025年7月分公司注销了,因此也做了2025年1-7月的汇算清缴是亏损申报的。请问2025年甲公司汇算缴还需要考虑分公司么?分公司的账都已转到母公司了。
老师,我第四季度的企业所得税季报报完了,税也交了,但是问题是申报错了,导致软件中利润表和申报的第四季度不一致,那现在要所得税汇算清缴了,我要怎么办呢?
钢管厂的税负是多少???
环保税,印花税需要计提吗?
老师,国际运输代理费与代理运费有什么区别?
老师你好,请问房产中介是注册个体户还是注册公司合适呢
老师你好,请问个人开房租发票是几个点
之前报销费用都是走的备用金,现在新进的员工报销费用,是单独对公转给他还是继续走备用金?哪种方法比较好
你好 一般是做工资1335 社保也写1335 实际应发是0 可以这样的
借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款1335 分录就这样做?然后做工资表?
借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款-1335
可以做这个分录的哈
借管理费用社保费-1335 贷其他应付款-1335 这笔的分录的依据就是工资表? 能改成,借 借管理费用社保费-1335 贷:应付职工薪酬1335 借-:应付职工薪酬1335 贷:其他应付款-1335
你好 可以的哈 实务中应付职工薪酬 有些过渡 有些也没有的 看习惯的哈 做一个是可以的 加油 等你的好评哦 我们马上要开年会了
那工资表,就不用做扣社保费了?
你好 工资表也写一个实发多少 应发多少 社保多少 也写一下的哈
那其实不用申报个税了,应付职工薪酬是平了,
你好 其实实务这个情况很多人不报个税的 只是报一个会好一点 其实实发都是0的
老师,那个分录不对,
你好,问一下,这个员工是你们的员工不,在别人借去上班一个月,社保是你们出钱承担,工资你们没发的,是这个情况不
因为其实我们在讨论分录怎么做的话其实最好是根据实际情况来写是最好的
借:管理费用社保费 1300 贷:其他应付款-老板 借:管理费用-社保费1300 贷:管理费用工资 1300 实际情况就这样
那就这样做吧
你好,如果这个贴切的话,就写这个分录哈
你可能会对你们实际情况会更了解一些的
那申报个税1335
你好,对的,正常申报这个金额的个税哈
老师社保现金支付1335.18元,入账入1335可以吗?小数点不入了
你好,小数这个小金额可以不进的哈,但是准确是最好的,
老师,现金支付的社保费,忘记入账了,放1月份入账可以吗?
你好,可以进1月的账哈,按实际情况来就可以的