你好 刚才是到了次数了吗

收到钱就是借:现金1335 贷:其他应收款 1335 借管理费用社保费1335元 贷:现金 1335元 借:管理费用工资 1335元 贷:管理费用社保费 -1335元 然后申报个税1335元
棉被老师,那借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款1335 这个分录,要做工资表1335,扣社保1335???
老师,借:现金 1335 贷:其他应付款1335 借:其他应付款1335 贷:现金1335 开的是公司的发票,现在在一月做调账处理,借:管理费用社保费1335 贷 管理费用工资 1335 怎样?可以吗??
老师,有一个月,员工全额承担社保费(个人+单位),单位承担的部分不入费用 借现金 1335 0贷其他应付款 1335 支付社保时,借其他应付款 1335 对吗???
自己承担社保费所有费用。收到现金,借现金 1335 贷其他应付款-个人 1335 支付社保费。借其他应付款个人1335 贷现金。 对吗
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
你好 一般是做工资1335 社保也写1335 实际应发是0 可以这样的
借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款1335 分录就这样做?然后做工资表?
借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款-1335
可以做这个分录的哈
借管理费用社保费-1335 贷其他应付款-1335 这笔的分录的依据就是工资表? 能改成,借 借管理费用社保费-1335 贷:应付职工薪酬1335 借-:应付职工薪酬1335 贷:其他应付款-1335
你好 可以的哈 实务中应付职工薪酬 有些过渡 有些也没有的 看习惯的哈 做一个是可以的 加油 等你的好评哦 我们马上要开年会了
那工资表,就不用做扣社保费了?
你好 工资表也写一个实发多少 应发多少 社保多少 也写一下的哈
那其实不用申报个税了,应付职工薪酬是平了,
你好 其实实务这个情况很多人不报个税的 只是报一个会好一点 其实实发都是0的
老师,那个分录不对,
你好,问一下,这个员工是你们的员工不,在别人借去上班一个月,社保是你们出钱承担,工资你们没发的,是这个情况不
因为其实我们在讨论分录怎么做的话其实最好是根据实际情况来写是最好的
借:管理费用社保费 1300 贷:其他应付款-老板 借:管理费用-社保费1300 贷:管理费用工资 1300 实际情况就这样
那就这样做吧
你好,如果这个贴切的话,就写这个分录哈
你可能会对你们实际情况会更了解一些的
那申报个税1335
你好,对的,正常申报这个金额的个税哈
老师社保现金支付1335.18元,入账入1335可以吗?小数点不入了
你好,小数这个小金额可以不进的哈,但是准确是最好的,
老师,现金支付的社保费,忘记入账了,放1月份入账可以吗?
你好,可以进1月的账哈,按实际情况来就可以的