你好 刚才是到了次数了吗

收到钱就是借:现金1335 贷:其他应收款 1335 借管理费用社保费1335元 贷:现金 1335元 借:管理费用工资 1335元 贷:管理费用社保费 -1335元 然后申报个税1335元
棉被老师,那借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款1335 这个分录,要做工资表1335,扣社保1335???
老师,借:现金 1335 贷:其他应付款1335 借:其他应付款1335 贷:现金1335 开的是公司的发票,现在在一月做调账处理,借:管理费用社保费1335 贷 管理费用工资 1335 怎样?可以吗??
老师,有一个月,员工全额承担社保费(个人+单位),单位承担的部分不入费用 借现金 1335 0贷其他应付款 1335 支付社保时,借其他应付款 1335 对吗???
自己承担社保费所有费用。收到现金,借现金 1335 贷其他应付款-个人 1335 支付社保费。借其他应付款个人1335 贷现金。 对吗
去年账上未分配利润多了9.72元,今年调整分类怎么做
老师,您好!取得销售方发票开个人名义开票有什么风险?
国内货物运输代理服务,小规模纳税人只能开普票,税率是1%吗,能不能开专票的
老师,请问一下12月份的增值税1月份申报。我们12月开票出去,26年1月份对方才能开发票给我们,那我们没有进项可以抵扣,交税这个可以申报延期缴纳,然后再1月份抵扣了再重新计算税嘛?
请教一下:城市基础设施配套费的契税,应该计入什么科目?目前开始自建厂房。购买的土地已单独计入无形资产。但是这个配套费和配套费的契税是计入无形资产还是在建工程呢?请老师说明理由。
如果要改基本户,需要做哪些工作
增值税申报表中的销售额是按本月收入申报吗
不用基本户发工资可以么
老师,个税劳务报酬代扣代缴了很多,也在其他的公司任职,这种怎么筹划呢,年终奖可以吗,但要年后才发
老师, 想问下 有个人介绍客户买车 公户支了2000佣金 这需要怎么特殊处理吗?分录我就挂了销售费用~贷银行存款?
你好 一般是做工资1335 社保也写1335 实际应发是0 可以这样的
借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款1335 分录就这样做?然后做工资表?
借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款-1335
可以做这个分录的哈
借管理费用社保费-1335 贷其他应付款-1335 这笔的分录的依据就是工资表? 能改成,借 借管理费用社保费-1335 贷:应付职工薪酬1335 借-:应付职工薪酬1335 贷:其他应付款-1335
你好 可以的哈 实务中应付职工薪酬 有些过渡 有些也没有的 看习惯的哈 做一个是可以的 加油 等你的好评哦 我们马上要开年会了
那工资表,就不用做扣社保费了?
你好 工资表也写一个实发多少 应发多少 社保多少 也写一下的哈
那其实不用申报个税了,应付职工薪酬是平了,
你好 其实实务这个情况很多人不报个税的 只是报一个会好一点 其实实发都是0的
老师,那个分录不对,
你好,问一下,这个员工是你们的员工不,在别人借去上班一个月,社保是你们出钱承担,工资你们没发的,是这个情况不
因为其实我们在讨论分录怎么做的话其实最好是根据实际情况来写是最好的
借:管理费用社保费 1300 贷:其他应付款-老板 借:管理费用-社保费1300 贷:管理费用工资 1300 实际情况就这样
那就这样做吧
你好,如果这个贴切的话,就写这个分录哈
你可能会对你们实际情况会更了解一些的
那申报个税1335
你好,对的,正常申报这个金额的个税哈
老师社保现金支付1335.18元,入账入1335可以吗?小数点不入了
你好,小数这个小金额可以不进的哈,但是准确是最好的,
老师,现金支付的社保费,忘记入账了,放1月份入账可以吗?
你好,可以进1月的账哈,按实际情况来就可以的