你好,公司缴纳社保的时候分录: 借:其他应收款1335 贷:银行1335 收到个人交来自己承担的所有社保费 借:现金1335 贷:其他应收款1335
收到钱就是借:现金1335 贷:其他应收款 1335 借管理费用社保费1335元 贷:现金 1335元 借:管理费用工资 1335元 贷:管理费用社保费 -1335元 然后申报个税1335元
棉被老师,那借:现金1335 贷其他应付款1335 借管理费用社保费1335 贷现金1335 借管理费用社保费-1335 贷其他应付款1335 这个分录,要做工资表1335,扣社保1335???
老师,借:现金 1335 贷:其他应付款1335 借:其他应付款1335 贷:现金1335 开的是公司的发票,现在在一月做调账处理,借:管理费用社保费1335 贷 管理费用工资 1335 怎样?可以吗??
老师,有一个月,员工全额承担社保费(个人+单位),单位承担的部分不入费用 借现金 1335 0贷其他应付款 1335 支付社保时,借其他应付款 1335 对吗???
自己承担社保费所有费用。收到现金,借现金 1335 贷其他应付款-个人 1335 支付社保费。借其他应付款个人1335 贷现金。 对吗
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
这样会不会有挂靠的风险
你好,如果是短期的,比如员工特殊时期,社保自己承担,没问题。如果长期如此,那就有风险
是短期的,就一个月。
你好,一个月没关系!
百分百没关系???
税务稽查看到,怎么解释?
你好!能说下你这里的具体情况吗?
就是有一个月员工在公司买社保,不发工资,在其他公司发了。自己承担社保费所有费用。收到现金,借现金 1335 贷其他应付款-个人 1335 支付社保费。借其他应付款个人1335 贷现金。1335 因为开了公司发票,所以做了这笔分录
就一个月,然后就转走了,对吗?可以解释,他是试用期员工,上保险了,觉得不合适,不用他了。
是我本人啊
一个月已经交了,是吗?没关系!找个理由解释一下就好了!