你好! 分录: 借:银行存款1000 贷:主营业务收入943.4 应交销项税56.6

支付办理银行承兑汇票手续费1000元(含税,增值税税率为6%)的分录怎么写
老师,那小规模季度不超45万,那我申报印花税是按不含税了报还是全额报呢? 例:借银行存款1000元,贷:主营业务收入1000元,这1000元是包含了不含税和含税的了。
老师,小规模纳税人申报纳税含税收入是1000元,那申报纳税的时候填写的不含税收入是1000/(1+3%)算,还是按照1000/(1+1%)算啊,现在是建按1%计算增值税
公司个税申报返还的手续费,打12366咨询说返还的金额是不含税价,比如公司收到600元 请问这个会计分录怎么做?
老师:三月份收到个税返还的手续费,作了无票收入申报了增值税,那么,申报季度企业所得税时,营业收入是不是包含了这笔个税返还的手续费的金额,
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
请问下商贸企业一般纳税人,3月付款给供应商,然后3月只收到一部分商品,另外一部分4月才收到货,但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账?
老师,比如商贸出口企业2026年1月出口,什么时候报增值税?
第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44(企业所得税) 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66(个人分红所得税) 我这样算的对不?
给学校配餐的商贸公司,涉及到多种蔬菜,现在遇到一个问题,客户唯一,只能按他们要求开发票,蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项,比如客户要求我们开《土豆(一级品)》销项,但是客户只能给我们开《土豆》,这其实就导致我税务上进销不匹配,这只是举个例子,还有其他的品类,应该怎么应对税务检查?还有进销存也感觉有些混乱,有没有这个行业的老师,能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议
老师,我个人想补以前年度的个税,可以通过自己的个税APP补缴吗?还是一定要让之前的公司去做更正申报?
你好老师怎么解除税务办税员
外贸企业返佣给国外客户,入账需要准备什么资料,才能税前扣除?
老师,我们企业社保一共30人,工资只申报了28人,这样做没有风险吧
请问开给平台的服务费怎么做成本,需要做成本吗?比如就是平台有优惠卷那些然后用了,我们就开给他们