同学,你好!当年调整以前年度的损益,勾稽差异体现在所有者权益变动表的前期差错更正栏,不用去改以前年度的报表。以前年度的企业所得税申报表需要更正申报

你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
房地产公司,2022年度有笔以前年度损益调整,导致报表勾稽关系不对,在申报年报时还用修改利润表吗?企业所得税汇算清缴时该如何填写
收入漏记了,增值税申报有一栏纳税调整在那里填写怎么理解,是前提用了一以前年度调整损益科目吗,然后企业所得税要去调整那年更改,增值税在今年增值税申报检查调整里面填写吗,这样就不用更改调整那个年度的增值税申报表了吗???
收到以前年度收入,今年申报的增值税,走以前年度调整科目,这样勾稽关系就不对,还要调会计报表,还要更改企业所得税申报吗,更改调整年度的,但是增值税是在今年缴纳的
漏记20年和21年收入,24年用以前年度调整损益科目,增值税和企业所得税还要调整以前年度的吗。去税务局更正,
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
去更改以前年度企业所得税清缴,这样就和增值税申报不一个年度
所有者权益变动表的前妻差错更正看栏什么意思??
前期差错更正如图所示。这种情况,增值税也要更正。如果想让财务报表、增值税、所得税数据保持一致,那就反结账到12月,把财务报表也更正了。因此有些企业财务报表已经对外公告,是不能返回去改的,只能在当期调整
如果直接计入今年的主营业务收入呢,400万
那要结合你们的开票、合同、出库、收款的情况,如果税务风险较小的情况下,可以计入当年
收的以前年度厂房租金400万,
这个合同上如果明确是以前年度的,增值税和所得税还是要更改,除非把合同改了,发票上也备注是今年的,那就可以算到今年