你好,直接转给他们就可以,不需要开票的

老师,你好,我这边跟一家公司签了维修合同,我是销售方,有业务往来,他给我们付款的单位跟签合同单位是一致的,但是让我们开的发票却是他们公司的一个下属的维修单位,我这边要怎么做账啊, 收款跟发票单位不一致,要怎么把账作平呢
老师,就是我们收款开发票至中标单位,但是中标单位和另外一家签合同,喊我们把发票开另外一家单位由另外一家单位付款,这种可行不呀,如果可行,他们需要提供什么资料来,我们才能这样开。
请问一下老师,我单位是非民企业,牵头几家企业在酒店办艺术品联合拍卖会,签了合同,所有收入和费用由我单位代收代付,由各家企业承担,我单位只另外收取一定的服务费,现在大额费用我们就开各家企业的抬头发票,我单位不做费用(直接做其他应收应付)可是有一些零零碎碎的小额费用是开了我单位抬头发票(实际也是各个企业分摊承担的)这样就没有办法给各个企业费用发票,请问我可以吧开我单位的小额发票做我单位的成本费用,之后把这部分费用由我单位开一些服务费发票给各个单位抵扣这部分费用可以吗
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
老师好,请问老师,我2月份冲销1月份暂估,给多冲了600万,我是现在发结账回去调整,还是在3月份账务里调整嗯
老师好,公司有部分房屋出租,按用电量给租户开具水电费发票。工商年报申报水电费一栏填写的金额应该不含租户的水电费吧?
老师,现在还能不能开劳务*维修服务费的发票了?
@朴老师,我是刚刚咨询自筹资金和进项税额的同学,我的追问次数用完了,您说的不用结转了意思是增值税不用结转了,但是进项税额还是冲减自筹金额是么?也就是:借方 自筹 贷方:进项税额;不然无法拆分出来项目的支出是不是,但是增值税进项税额不需要在账上面结转了这样可以么,是不是就不符合增值税结转的规定了,那样销项也一直在账上面挂着,或者销项和进项结转到未交里面不准确和申报的?这样可以么?
当年误计入固定资产,现在调账至费用,这种需要提供什么原始凭证吗?
老师您好,没有经营的公司,好多年都没有经营每个月零申报了个税,每季度申报增值税和财报,还有年报都做了,现在只申报个税其他的不申报了不管了行不行啊
老师,请问我司出租土地双方签订合同中有写明用于农业开发,是不是开票可以免税
老师我要统计去年一年交了多少税,在哪里统计
付员工工伤赔偿款怎么做
老师,期望报酬率和必要收益率是不是一样的?这分别是代表投资者和筹资者吗,这个g+D1/P求出来的这个是谁的,是什么意思?