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老师,您好,企业是一般纳税人,开发票时开错了即有13%税率的还有3%税率的开在一张发票上,报税时怎么填写附表一呢

2024-02-06 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-06 11:31

你好,你看下3%的这个业务能在3%简易计税货物里面填写吗?

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齐红老师 解答 2024-02-06 11:31

能的话,你分别填写就可以的,按照发票上面的来,就是按照错误的。

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快账用户9116 追问 2024-02-06 12:33

老师,填在简易计税货物那会不会让税务局查账呀,因为企业不是按简易报税,没有这个认定

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齐红老师 解答 2024-02-06 12:34

你好,你这个月在红冲重新开正确的,没有问题的。

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快账用户9116 追问 2024-02-06 16:17

老师,对方没找我们,我们也必须得找他们退回重开是吗

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齐红老师 解答 2024-02-06 16:17

对的,是的,需要重新开。

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快账用户9116 追问 2024-02-06 20:15

老师,当时那个发票是纸质的,现在是数电票了,还能开以前那张纸质发票的红字吗

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齐红老师 解答 2024-02-06 20:20

开票盘注销了可以用全电发票开

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快账用户9116 追问 2024-02-06 21:11

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-02-06 21:14

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你好,你看下3%的这个业务能在3%简易计税货物里面填写吗?
2024-02-06
你好,同学 可以冲红,重新开具的
2024-05-30
你好 。意思税率开错了。 看你们税务局要求 。 有的地方税务局允许你报折算成6%税率去报税就行了。
2021-09-01
你好;  你开的是什么发票内容的; 正常现在没有0税率的; 你说下业务
2023-07-07
同学,你好 按照6%来申报
2022-06-02
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