你好,开了发票带税率的,报税的时候只能按发票情况去申报,下月你把开错的发票冲红,然后报税的时候按冲红的去申报。
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
老师,我们公司有招聘失业半年以上人员扣减增值税1300元,在“增值税减免申报表”里已经填写了,现在我在申报附加税表,其中“增值税限额减免金额”栏应该有1300元金额的,计算附加税的计税依据要把这减免的130000元加上的,但是系统没有生成这1300元,也无法手动输入为什么呢?
你好..我申报咱们学堂的高新企业增值税报表.发现销售的软件收入属于即征即退.. 但是在填写销项那张表里面..已经把销售软件收入填写在了即征即退货物及加工修配里面..那就证明这部分已经没有缴纳销项税额..那我在学堂实操这家公司税务局还退换了即征即退的税款..我是哪里没有理解好吗
老师,你好,现在从别人那里接了一家公司回来做账,11月份的税报了但是账还没有做。发现11月增值税申报表上有留抵税额,但是10月科目余额表上没有留抵税额这个科目。把留抵税额数据写上期初数据了,但是期初余额不平衡,请问这个要怎么处理呢,账面上要怎么调整呢?
我们公司是承包学校食堂免税的增值税一般纳税人,1月份开具的发票有税额,我申报增值税时,一表和主表中带出了税额,需要缴纳税款,我应该如何填写才能不缴纳税款
外购的芯片进项税额为啥不能加计递减。 答案中加计抵减117-10*0.13
老师,请问我公司有辆小轿车,购入时候就是二手的,没有抵扣增值税,现在我公司要销售这辆小汽车,如何开票?交税?
公司注销前,其他应付款里有欠股东的借款需要怎么处理。
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师,在审报表中没办法更改数据对吗
你好,申报表是根据你当月开的发票数据自动关联的,也可以改,但是你检查或提交的时候会显示有异常,所以不要改动。你未开票的收入金额是按照你的实际情况填写的。
老师,您的意思是我还是需要缴纳税款,我在免税表中还有表一的免税金额上填写的金额含有我开具的发票金额
老师,您的意思是我还是需要缴纳税款,我在免税表中还有表一的免税金额上填写的金额含有我开具的发票金额
你好,你先点发票刷新,然后系统会自动调出你当月的开发票的数据,你核对一下即可。你开了带税率的发票,而人为手动填写里面是不好用的。
老师,我的意思是我在表一中开具其他发票免税栏里把上面一般计税方法中的数据又填了一下,这样对吗
你好,不对呀,你实际不就是开具的带税率的发票吗?你还开具免税发票了吗?
没有开具,您的意思是免税上就不可以再填写发票上的销售金额了吗?老师
没有开具,您的意思是免税上就不可以再填写发票上的销售金额了吗?老师
你好,是的。你没有开具免税发票不能再免税栏里填写开票数据啊。
老师,我这个月缴纳了税款,我因为开错了发票接下来该怎么办
你好,下个月把这张发票冲红处理。
老师,我提交缴费提示这个,但是表三种我按提取表一并没有带出开具发票的数据,我该怎么操作呢
老师,我提交缴费提示这个,但是表三种我按提取表一并没有带出开具发票的数据,我该怎么操作呢
同学你好,那个你这种情况下就没办法去在申报表更改的,如果你是免税的,你不应该开出来带税率的发票。