同学,你好 没有新规定

老师,公司有一笔大额的暂估应付账款,每个月月初冲回,月末入,年年如此,请问有什么作用吗
老师,请问一下,我们账上暂估的原材料,每月领用后是贷方,为了不在贷方我们每月会根据贷方数字重新暂估,现在我们生产的库存商品用于冲抵之前的原材料暂估,应该怎么做账
老师:你好,我公司属于道路运输公司,通行费发票2024年11、12月的没有开出来,这个可以做暂估入账吗?暂估会计分录怎么写?谢谢
老师,我们公司是供应链企业。去年9月份成立,小规模纳税人。但是由于采购的蔬菜没有发票,没有做过进项到账上,也没有暂估入库。账面只做了销售的业务。请问,我现在需要去改去年的账吗?就是从去年9月份开始,把暂估入库的账每个月做进去?
老师,请教一下,我2024年12月暂估的固定资产,后面开票在3月,开票和暂估是有误差的有影响吗?我在票到的时候3月实际前面金额入账可,可影响2024年12月财务报表金额?
一个人在多出都有工资薪金所得,如果多出都按照扣除比例5000计算,那么年度汇算就要补税了吧?
请问公司购买的厨具锅碗瓢盆,报销时没有发票可以嘛吗
附加是什么?请举个例子!我理解的是。 是客户的附加,要退给他,是那货款总金额,×税点 再拿总金额-去×税点得到的数=出来的金额就是要退的客户的附加 对吧
朴老师,箱包制造公司想开劳务票,加经营范围,纺织类加工,工商那边不让加加工类,这个怎么弄呢老师
今天老板让我开票,但是账号密码这些都不知道,老板也不是很清楚,我现在怎么处理呀?
利润表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业) 报表中的本期和上期 分别指的什么时间
老师好 固定资产清理转到营业外支出-非流动资产毁损报废损失,还是写:营业外支出-固定资产盘亏损失啊
收取工程中介费/居间费应开什么类目的发票,需要什么经营范围
朴老师您好,有这么一个情况,请你内账的角度思考:春节后我们是2月28日上班,所以2月份每个员工就只有一天的收入,但是2月份仍然需要缴纳社保费,由于我们是内账,当初聘请某员工的时候已经双方同意不管以后买不买社保总收入我举个例子就只有6000元/月,如果你不买社保全款给付你6000元工资,如果你买社保就按照6000-当月的社保费余下的差额就现金发放,所以员工A 2月份的工资就举例只有200元,但是公司已经帮她全款缴纳了社保费,所以她收了这个200元工资后需要额外补给公司1000多元的社保费,我们今天已经把2月28日以及3月份的工资全部支付完毕,这个员工收到工资时往上反应2月份收入太低,退回公司社保费之后生活压力非常大,申请公司补偿600元,后面老板同意了并且让财务微信转账600元给她,请问涉及到的这个情况我怎么分录呢
客户扫公司公户付款码付款,代理记账公司说可以不用开票,但是要报收入,,正常都是公户收款开票。这扫码付款到公户可以不用开票?