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老师,请问一下,我们账上暂估的原材料,每月领用后是贷方,为了不在贷方我们每月会根据贷方数字重新暂估,现在我们生产的库存商品用于冲抵之前的原材料暂估,应该怎么做账

2024-04-16 12:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-16 12:33

同学你好 暂估的来发票了吗

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快账用户5953 追问 2024-04-16 12:40

没有,没有发票,所以我们才准备用库存商品冲

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齐红老师 解答 2024-04-16 12:54

同学你好 没有发票没法税前扣除的 暂估的没来发票不用做分录 只要汇算清缴调增就可以

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同学你好 暂估的来发票了吗
2024-04-16
您好,可以做借原材料,负数,贷应付账款暂估入账,负数,借原材料-废料,贷生产成本-废料
2024-04-16
借应付账款贷原材料, 借原材料贷生产成本, 借库存商品,贷应付账款,借生产成本贷库存商品。
2024-04-16
您好,退货就是红字冲回暂估入库分录
2021-07-30
你好!为什么原材料都超过实际库存的?实际是什么业务?
2021-01-22
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