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老师,2023年12月预提的费用,多预提了怎么处理?

2024-02-19 19:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-19 19:21

你好,如果金额不大,直接在今年冲销多预提的费用即可,汇算清缴前冲回

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快账用户9383 追问 2024-02-19 19:25

老师,比如多预提了1600元,现在是贷:其他应付款 预提费用1600元,那我今年怎么冲销,冲销今年的1月份的费用,借:预提费用 ,贷:去年多入账的费用?

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快账用户9383 追问 2024-02-19 19:26

借,其他应付款1600元,贷:费用1600元,这样嘛?

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齐红老师 解答 2024-02-19 19:27

你好,这样小金额的直接用红字冲回就可以了,就做去年一样的借贷科目,金额是负数1600就可以

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快账用户9383 追问 2024-02-19 19:31

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-19 19:32

不客气,祝你工作顺利

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你好,如果金额不大,直接在今年冲销多预提的费用即可,汇算清缴前冲回
2024-02-19
您好,意思是多暂估了,是吧
2025-04-11
你好 你去年预提是因为没有发票吗
2020-08-27
借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润
2024-04-19
你好,去年12月份的分录怎么做的?借管理费用贷其他应付款吗?
2022-05-25
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