你好,填写上账载上金额,然后再填写上税务局允许扣除的差异就是调整的。

老师,汇算清缴固定资产折旧调整那个表怎么填列,去年汇算清缴把固定资产一次性计提了折旧,今年要调增
所得税汇算清缴固定资产2019年开始调整差异,一次性计提折旧和会计上计提折旧产生的差异,那么到2022年该怎么调?
老师:固定资产没有税会差异,2022年汇算清缴时没有填固定资产表,那2023年会算清缴时需要填吗?怎么做?
老师,固定资产汇算清缴怎么调整,有惠税差异,本年有出售固定资产,求思路
老师,汇算清缴固定资产调整数和税收优惠差异表差125元,查不出原因,求查找原因
老师,回扣给私人怎么开票
发不了表格文件,怎么请教做账以及错误部分和改善优化的呢
老师,公司招待费50万一年正常吗,怎么做账
老师这个劳务费发票不含税金额是2772.28 含税金额是2800元 申报劳务报酬所得税是394.41 这个做账分录怎么做 谢谢老师
老师,请问工业地产土地增值税一般税负率是多少?
老师长得其貌不扬,牙齿黄,胖,矮,谈吐也不好,这要跟随吗
老师,如果24年到27年的房租是30万,24年有合同没入账,25年收到多少发票入账多少付款多少,并调到以前年度损益调整,那这30万想都挂进去,那怎么做呀
老师,电子税务局财务负责人想要添加开票员,如何添加
老师,我在电子税务局上面添加开票人,问啥开票人扫码认证时老师扫码失败,
个税5月没有申报。7月怎么补申报,操作流程怎么做?
我按折旧算出来的数和差异不一样,本年处理资产的折旧需要算进去吗?还有残值扣除去吗?
你好 能税前扣除的是实际发生的折旧