你好,销售折扣分录 借:其他应收款2000 贷银行存款2008 借:库存商品 应交税费-增值税进项税 贷:应付账款 其他应收款
老师是这么一个问题,实操中,嗯咱是作为购买方,从对方厂家,比如说广州进了一批货,进了一批货回来之后嗯,过了一个月,人家嗯,要求咱作为购买方开具申请一张红字的信息表,然后对方人家是销售方,销售方给咱开了一张。嗯,红字的销售折让发票是负数的,然后回来我做这个账的时候,因为他那个销售折让,光写的合计金额是多少没有具体的明细,我这个钱是应该怎么样去分摊到我这个库存商品中啊。
我们是经贸公司 我们做了一款产品,但是我们没有具备生产的条件,就我们购买辅料,出检测费用,认证费用,委托人家生产加工,这样我应该怎么做分录,怎么核算它这款产品的成本金额呢 我9月份开始做的,就有一个购买辅料的购销合同,我就付款了,还没有收到发票,这个时候我应该怎么做账。然后我11月份收到购买辅料的发票了,我又应该怎么做账。产品生产好了我收到产品了 我又应该怎么做会计分录呢,我支付了代加工的费用2万元,代加工的单价是1支一块钱,但是我付了2万块钱,他们就给我了18000支产品,这个时候我又应该怎么做分录呢?,最后这些费用是不是都应该算在这18000多支产品的成本
老师,我公司11月给厂家开了一张62900的促销费专用发票。今年1月才发现厂家实际返给我们的费用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活动的时候这个酒是我们公司出的,厂家说会反。我们就把这个金额一起开在票上了。结果他这部分直接反了15瓶酒回来。票就多开了11970。现在厂家态度很强硬,不能开红冲发票。我该怎么处理这笔账
老师你好:我们回收空瓶花费2000元,空瓶返回厂家,厂家没有直接给我们钱,而是我们购买产品时直接做了销售折扣了,具体多钱分不清。这个分录怎么写?
老师你好:我们是给饮料厂家代理批发的。饮料进超市厂家要给超市陈列费,陈列费厂家不是直接给钱而是直接以商品代替。顶陈列费的这部分商品也不是厂家直接给超市的的,而是通过我们代理商给超市的。我们从厂家进货的时候这批顶陈列费的商品一起开在发票里。例如我们正常进货1万购货500件,如果带500件顶陈列费商品就开成1万元1000件商品。我们的单位成本就从一件20元变成一件10元。然后我们再把库存商品给超市顶陈列费。账务处理收到货物和发票 借:库存商品10000 进项税 1300 贷:银行存款11300元 给超市售货1000件不含税收入20000元 借:银行存款22600 贷:主营业务收入20000 销项税2600 另给超市陈列的商品100件,这100件是不收钱的。不做分录 结转成本时把给超市陈列部分一起结转(按单位成本10元结转) 借:主营业务成本11000 贷:库存商品11000 请问老师这样处理对不对?
2023年第三季度,全国流通中现金供应量期末值环比增量为9月末减6月末,那么要怎么说才能做到让7,8,9月减4,5,6月?
老师,请问我1月份在把“在建工程”结转为固定资产的时候,漏了一部分没有结转,然后2.3月份计提的折旧也少计提了,怎么办?
老师,小规模4月开了50万专票,5月做账时需要把应交增值税结转到未交增值税科目吗? 然后需要计提附加税吗?
总部财务交接整个财务掌管的所有事情给我,我应该注意那些事情
老师你好,就是开的通行费的票可以抵专票的税吗
请问销售不锈钢筷子被消费者投诉到工商局,说不锈钢没有生产日期怎么处理
老师你好,财务专用章什么时候用
老师,自用的房产是按什么缴纳房产税的?
您好,员工工资4月12000,5月发放4月的工资,但是5月我们资金紧张,不能按时发放,什么时候有钱什么时候发,这种情况5月是申报12000还是0申报?
老师,请问毛利260万元,企业所得税缴纳多少?小微企业