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你好,我是免征增值税企业 公司有一些无票成本入账和无票费用入账,那么在5月31号前汇算清缴 进行纳税调增,现在需要预计所得税计算,想针对无票项纳税调增需要缴税吗?

2024-02-26 22:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-26 22:50

您好,这个的话,是需要调增的,要的

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快账用户5021 追问 2024-02-26 22:51

对纳税调增,要缴纳所得税吗?

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快账用户5021 追问 2024-02-26 22:51

那企业如果存在亏损,那是否可以减去纳税调增的部分所得?

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齐红老师 解答 2024-02-26 22:53

嗯对,是可以减去调增这部分

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您好,这个的话,是需要调增的,要的
2024-02-26
您好,是让你修改2022年的申报表吗
2023-08-17
对的是的,纳税调整明细表扣除项目里面有一个有收入无关的支出。
2024-04-22
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-04-18
企业所得税 没取得进项发票,对应成本在汇算清缴时做纳税调增,后续取得可追溯扣除(不超 5 年)。 增值税 没进项发票不能申报退税,若最终无法取得,可能需视同内销征税;能取得普通发票可适用免税政策。
2025-05-21
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