要是没有差异的复这个复印件可以的。

请问老师12月购买音符钱已经付出去,发票要到1月才能收到,我直接在12月做的成本等发票来到直接附在12月凭证后面,但是我忘了这张发票是专用发票了,那如果发票来到该怎么做进项税额
老师,你好,由于我公司2023年12月份开了一千多万的发票,材料发票在2024年1月份,也就是现在开进来。2023年12月份可以暂估这部分材料发票的金额吗?
老师您好,我1月份收到一张发票,部分发票金额已经暂估入12月成本,部分发票金额属于1月成本,那12月份凭证后面附件我是附这张发票的复印件吗?
老师,你好!23年12月货到票未到,1月份票到了,到和1月份采购金额开在一起了?我是要冲原分录重做吗?还是把发票复印附在12月份后面啊?谢谢!
老师您好,在12月有一张单漏作废了,在1月才冲红,那我在12月确认收入了,也暂估了跟那张票同样金额的成本,现在1月份冲红,那成本一冲红不就成本一直是负数了,这样正常吗
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?