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老师,问下发现上年度的结转税金分录写错了,贷方应交税费-已交税金写成了应交税费-未交增值税,已经结转到下年了,这样就表示还有税没交但实际没有税,这个可以在下年度里1月红冲上年的那个分录,再做一笔正确可以吗

2024-02-28 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-28 10:05

借应交税费未交增值税,贷应交税费已交税金。直接做这个调整的就行。

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快账用户6281 追问 2024-02-28 10:07

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-02-28 10:09

不用客气工作愉快。

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借应交税费未交增值税,贷应交税费已交税金。直接做这个调整的就行。
2024-02-28
您好,如果错误的科目涉及到损益,需要使用以前年度损益调整。按您举例,应该是应付账款错误,直接调整应付账款和现金科目就行
2020-09-18
补做在1月份可以的。
2021-03-31
你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费销项, 借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2023-02-21
你好 我看下你预缴的 增值税分录怎么写的 ; 然后结转分录怎么写的。 我估计你结转分录 不对
2021-04-09
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