国企代政府建项目的账务处理通常需要遵循相关会计准则和规定。以下是一般的账务处理流程: 1. 收到专项资金: 专项资金到账后,应在企业的资金账户中记录为收入。同时,需要在财务报表中反映这笔专项资金的收入,确保账目准确无误。 2. 支付给承包方: 支付给承包方的款项一般是工程款、材料款等。支付时需要记录为支出,并在财务报表中体现这笔支出。同时,要保留好相关支付凭证和合同文件。 3. 收到承包方发票: 收到承包方的发票后,应当核对发票内容与实际付款情况是否一致,确认无误后,记录为应付账款或者直接支付。同时,也需要在财务报表中反映这笔应付款项。 4. 工程完工: 工程完工后,需要进行结算。这包括核对实际花费和预算的差异,进行相关调整,并在财务报表中体现。同时,也需要做好结算文件和相关资料的归档。
老师您好跟您请问我公司为劳务公司,给总包开据发票后,劳务款是从建设方农民工专用账户直接支付给农民工个人账户的。(支付过程是:总包出具代发工资委托给到建设方,我司再出具代发委托给总包方)我确认收入时跟甲方要了给农民工转账的银行明细作为凭据,但明细上是总包的名字,请问这样确认收入的凭证可以吗?(因为我们大多数工程款都走的是农民工专用账户) 二、我司下面的劳务队也是跟您课上说的一样,采取的是包工头专业承包的一种形式,由包工头个人成立的个体工商户,然后给我司开具发票,请问一下,这个成本支出,已从农民工专户中直接支付 ,我能从农民工资中直接确认主营业务收入吗?
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
老师:我公司A是小规模农业公司,收到政府用于温室改造的专项资金,之前建的温室未入固定资产,这个专项资金通过招投标中标到了B公司(要求B公司不分包)A公司在收到政府专项资金是借:银行 贷:应付账款-专项 支付给B公司借:应付账款-专项 贷:银行(因这是B公司未开票给A公司)后面B公司开工程款服务发票给A公司是借:在建工程 贷:资本公积,这样做对不对,现在A公司只有B公司开的工程服务发票,B是施工方,材料发票等都在B公司,求老师们解惑,这个问题我问了好多老师,答案都不一样
老师咨询一个问题,我是承包企业,承接政府的项目,然后这个承包企业把工程承包给别人,只收管理的模式,但是所有的账务处理都是这个承包企业做的,被承包人提供的票是这个承包企业的成本,现在税务局查到涉及虚开发票,金额比较大,这个有什么解决方案,怎么处理最佳
老师,麻烦请问一下,有关国企代政府建的项目,该如何做账,1、收到专项资金,2、支付给承包方 3、收到承包方发票,4、工程完工 等整体账务
季度税是这个报的吗?还是下个月
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
全年一次性奖金包括什么?
请问建筑服务劳务分包怎么填表三
空壳公司一般纳税人连续4个月未报收入和开支风险大吗,如何避免,因未开票也无进项票
残保金申报的从业人数平均值是跟企业所得税申报的人数平均值一样的吗
请问异地工程 有分包 有预缴 开票交增值税的时候用填表三吗?
老师,装订凭证,可以用A5纸打印银行回执单,A4打印发票吗?纸张大小:不一致可以吗
老师,能麻烦您把每个步骤的分录 写一下吗,第一次做这块的账务,想参考学习一下,谢谢您。
对于国企代政府建的项目,在进行账务处理时,需要按照会计准则和政策进行操作。以下是每个步骤的具体会计分录: 1. **收到专项资金:** - 借:银行存款账户(资产账户) - 贷:专项资金收入账户(收入账户) 2. **支付给承包方:** - 借:工程施工成本账户(成本账户) - 贷:银行存款账户(资产账户) 3. **收到承包方发票:** - 借:应付账款-承包方账户(负债账户) - 贷:银行存款账户(资产账户) 4. **工程完工:** - 借:建设工程账户(资产账户) - 贷:工程施工成本账户(成本账户)