我看企业的税负,比如企业,要是小微企业,那所得税就是5%。

我们原来是租的个人的房子,房东去代开发票的话,要交哪些税种?税点多少,中间加一个人张三,张三向房东租房子,然后张三再把房子租给我们公司,张三去税务局代开发票的话。交哪些税?税点多少
我们公司是租的房子 转给房东了6万元 但是没有发票 如果房东去税务局代开发票 需要交钱吗? 还是说可以税务局可以免费开发票?
老师们,我们房东是个人,公司租的他的房子没有发票,一年13万房租。他说要是开票需要加6个点,我想问下,如果不开发票,汇算时调增,交的税是不是比加点开发票还要多
老师们,我们房东是个人,公司租的他的房子没有发票,他说要是开票需要加6个点,我想把这6个点的税也开进房租发票里,开票金额计算如下是否正确? 房租122745.12*6%=税7364.71 税7364.71*6%=税441.88 税441.88*6%=税26.51 税26.51*6%=税1.59 税1.59*6%=税0.1 以上全部税加起来=7834.79 也就是开票金额=房租122745.12+税7834.79=130579.91
老师们,我们房东是个人,公司租的他的房子没有发票,他说要是开票需要加6个点,我想把这6个点的税也开进房租发票里,开票金额计算如下是否正确? 房租122745.12*6%=税7364.71,开票金额=房租122745.12+6个点7364.71=130109.83
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
要是利润300万以上就是25%全额交了,那还不如加点开票是吧
对的,这样情况对的对的不超过25%,那咱就合适了。
老师,如果一年122745.12房租(含税),我能不能把开票加的点再开进去,计算:122745.12*6%=7364.71 7364.71*6%=441.88 441.88*6%=26.51 26.51*6%=1.59 1.59*6%=0.1 以上全部加起来=7834.79 也就是开票金额=房租122745.12+税7834.79=130579.91 老师,是这么计算吗?
你要列出具体那个名称,不然只看公式,我不知道你算的是啥。
就是看交多少增值税,然后附加税和所得税加在一起。算一算。
房东不是和我们要6个点吗,我的意思是开房租发票的时候把这6个点也开进去,就是房租122745.12*6%=税7364.71 税7364.71*6%=税441.88 税441.88*6%=税26.51 税26.51*6%=税1.59 税1.59*6%=税0.1 以上全部税加起来=7834.79 也就是开票金额=房租122745.12+税7834.79=130579.91
你那上只写着税,我不知道是哪一个税,所以看不出来是不是正确?写上是增值税,然后附加税,这样然后我才知道你那个公式对不对。
不是老师,是房东跟我们要的6个点,因为这6个点不是额外给的,没有发票吗,就一块开进房租发票里
对呀。这个不用算都合适,因为所得税不是25%。咱即使给他6%,咱还是合适的。
是的老师,我想知道这么算对不对,要是这么算对的话就让房东按这个数去开
那就是用13万再加上13万×6%一共给他这些钱,他就给你开发票。
正常就是这样的最好你是和房东再确认一下,怕双方理解有错误。