你好,这里不要填写的。
老师,晚上好,不好意思,打扰了,请问一下这个职工薪酬纳税调整表怎么填
请问一下那个纳税调整增加额我都调了26871元了,还点显示要退税,请问要怎么处理?
老师好 A公式 应纳税所得额=年度利润总额+纳税调整增加额-纳税调整减少额 在费用和损失里面,有个税收滞纳金,它是费用类会导致企业利润减少。如果损失记多了,导致利润减少,所以要纳税调增。为什么损失记多了要调增,不符合上面说的A公式呀?利润总额减去调增的损失还是让利润减少了啊
老师好!请问我在做会计分录时候,是以第一个还是第二个做,还有填这个表汇算清缴表,填11行次的纳税调整金额怎么是-80万?怎么不填正数
企业所得税年报,嗯,工资薪酬和纳税调整那张表,把这个工资薪酬那个账裁额填完了以后,主表里为什么会显示调增了?如果要填纳税额和那个实际金额是怎么填纳税我根据什么填?
老师,您好!如果公司需要注销,税局要求是清偿所有债务的,公司账上的资金大部分都在向其中一名股东借款的,只有一小部分是向法人借款的,那么账上其他应付款这个科目要处理吗?应该怎样做账呢?
请问怎么把发票制作电脑里保存
老师,公司请了一个临时工每天帮忙搬运货物,给他发报酬应该怎么发,做什么科目
税务局发短信过来,单位四员指哪几位
矿业开采一般纳税人没有成本票怎么做
24年汇算清缴已经做过了,现在查出来有一张餐饮票要转出,我是应该在汇算清缴的主表里的管理费用跟纳税调整表的业务招待费里面直接扣除,还是填写在纳税调整表里的(其他)里面
请问,直系亲股权转让,转让金额填0吗
老师,咱们会计学堂往期的会计实训课程讲义从哪里去找?
老师,我们采购对账时间是7/26至8/25这周期是8月的,然后财务做账是没有暂估科目的,所以这周期的入库就是8月的。那我核算成本进货入库周期也是按现在这样的,是吧。据我了解,大部份制造业都是这样对吗?那我材料进销存按哪个时间段的
电子税务局可以查到前面哪一年的发票,是19年后,还是16年以后
就这样好了吗?
对的,是的,确定就可以了。
累计折旧的那个不需要纳税调增是吗?
对的,是的,不需要调整的。
弥补以前年度亏损也不要改吧
你看下它出来的是不是正确的,以前年度的月份是不是正确。
只要是的话可以的。