你好,这里不要填写的。
老师,晚上好,不好意思,打扰了,请问一下这个职工薪酬纳税调整表怎么填
请问一下那个纳税调整增加额我都调了26871元了,还点显示要退税,请问要怎么处理?
老师好 A公式 应纳税所得额=年度利润总额+纳税调整增加额-纳税调整减少额 在费用和损失里面,有个税收滞纳金,它是费用类会导致企业利润减少。如果损失记多了,导致利润减少,所以要纳税调增。为什么损失记多了要调增,不符合上面说的A公式呀?利润总额减去调增的损失还是让利润减少了啊
老师好!请问我在做会计分录时候,是以第一个还是第二个做,还有填这个表汇算清缴表,填11行次的纳税调整金额怎么是-80万?怎么不填正数
企业所得税年报,嗯,工资薪酬和纳税调整那张表,把这个工资薪酬那个账裁额填完了以后,主表里为什么会显示调增了?如果要填纳税额和那个实际金额是怎么填纳税我根据什么填?
计提消费税:借 税金及附加 贷 应交税费—应交消费税,对吗
老师晚上好,这个月计提的专项储备不足,超出的部分可以计入成本吗
老师我第一季度的季末数填错,导致第二季度季初数也错,这个可以改吗?怎样改啊,当时也没注意
请问一下老师,我们搞活动请人,总共一人3百元,请问需要申报个税吗
老师,我们劳务公司收到预收款是不是就要确认收入,缴纳税款?但是甲方要求后期再开票,现在不开票,这种情况该怎么处理呢
劳务报酬年度不超6万,汇算清缴可以退之前预交的税款吗
符合小微企业,335,是按一年的总额数,还是从开业起到目前为止的总额数?公司2024年9月份成立
小便利店没有开发票没有成本票怎么申请第二季度的税呀,是从企业业务还是自然人业务进去
老师,今年第二季度个体户的税收政策是不是有变化呀
我给国外客户提供代理服务,国外客服享受我的服务也是在境内,我预收1000美元,当时的及期汇率是7,(1)我的借银行—美元,7000 贷预收账款7000,对吗?,(2)在资产负债表日时候,预收账款不会有汇兑差异对吗?(3)当我服务完客户。借预收账款7000,贷主营业务收入(7000/1.06) 贷销项税额(7000/1.06*0.06)
就这样好了吗?
对的,是的,确定就可以了。
累计折旧的那个不需要纳税调增是吗?
对的,是的,不需要调整的。
弥补以前年度亏损也不要改吧
你看下它出来的是不是正确的,以前年度的月份是不是正确。
只要是的话可以的。