同学,你好 借:税金及附加- 附加税、印花税 贷:应交税费 增值税 是在平时开票,收到发票的时候做
计提增值税、附加税、印花税是怎么样做分录的?
计提附加税、印花税的会计分录。印花税需要计提么?是归到税金及附加吗
22年12月多计提了印花税,23年1月如何做分录?计提时的会计分录是借:税金及附加 贷:印花税
老师,计提和缴纳增值税会计分录是什么?印花税和附加税需要计提吗?
季度申报增值税、附加税、印花税等,5月怎么计提分录?
老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
如何计提增值税
同学,你好 开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 收到发票 借:库存商品、费用 应交税费-应交增值税 贷:银行存款
印花税如何计算 用开票金额除以万分之五么
同学,你好 要看具体是什么合同
服务类的合同 采购服务
同学,你好 买卖合同,是万分之五
如何结转增值税 2月有开发票
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。