借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-印花税

老师,2022年四季度印花税30元,在年底忘了计提,所有税财务报表都已经申报了,这个怎么处理,可不可以直接在本月计提缴纳
一月份缴纳了上一年第四季度的印花税 ,上年度中了的时候并没有计提这部分印花税,应该如何账务处理
第四季度有利润 计提了所得税,申报报表弥补以前年度亏损了,账务上怎么处理计提的所得税,分录是什么
本年度补提上一年四季度的印花税用什么科目账务处理,漏了计提税款都是按时缴纳了
老师,我2024年四季度计提印花税的时候多计提了0.01,今年导致这个月缴纳的时候应交税费-印花税有个0.01的余额,要怎么处理了
一个高压开关电器制造业,准备上市,12月报表数据上要注意什么?我要怎么分析报表数据?
老师,我们公司之前一二季度有利润交了所得税,但是后面老板突然说要交房租,导致现在整年是亏损的,但是前面已经交了所得税,现在要调整吗
26年的房租,25年12月支付,发票也回来了,做预付还是费用
老师,主营业务收入咱们登账时用三栏式还是跟管理费用一样用多栏式?
小规模物业公司与集团内部往来挂账金额比较大,其他应付款为负数余额,这种情况资产负债表需要重分类吗?如果重分类会导致资产总额变动较大
老师 企业今年盈利了 但之前年度是亏损的 现在申报企业所得税 报表自动可以弥补亏损 不用交企业所得税了 三个问题 第一 年底做账需要计提今年所得税费用么?第二 如果计提弥补后不用交,所得税转营业外收入么? 第三 如果转营业外收入是年底转还是次年一月份转?
我们需要开一张发票给对方,就是人家租了我们的顶楼放东西,这个我是开经营租赁场地租赁还是开什么?
老师客户单位先支付的账款记预付账款好还是记应付账款?
更正去年11月增值税申报表,申报失败,提示:您本次增值税及附加税费申报(一般纳税人适用)申报失败,申报失败原因:增值税及附加税费申报(一般纳税人适用):增值税减免税申报明细表,选择减(免)性质代码【null】无效,请核实。有没有遇到过这个问题的老师,需要怎么办呢,无论怎么样就是报不过去
小规模纳税人2024年年底结转增值税时,结转错误科目,24年错误分录是借:应交税费–应交增值税–减免税额,贷:应交税费–转出未交增值税,这笔钱应是结转成借:应交税费–应交增值税–减免税额,贷:营业外收入–政府补贴,现在应该怎么处理?