第32行出现负数(-43092.7)的情况,这通常表示您之前多交了税款。当您有多交的税款时,通常可以在后续的税务申报中进行抵减。

你好老师从我看看这个表中最后倒数第五栏金额蓝色4692 .13代表啥意思我这次交税交了5161.34元 之前5月多交了主税价附加税8894多 上期期末未缴纳为负数8085.73金额 这次表中自动为负数3393.6金额 这个代表这次缴纳的税5161.34直接抵了吗?但是交税显示5161.34金额缴纳成功这个会扣银行吗?我在想是不是直接报表抵扣了银行应该不会扣掉吧?还是什么意思
老师,请问加计抵扣申报表该怎么填啊? 我现在是这种情况:前两个月的进项没有计提加计抵减(税务通知我这个月要按规定计提),但这个月没需要抵扣的销项,且不需要这个进项,因为我们很少开专票。我今天试了申报加计抵减,填了附表4,但主表不会自动弹出金额。可如果我手动填主表,应纳税额又成了负数。 请问老师:这种情况,我要怎么申报呢?
老师,请问下我现在报11月的增值税,发现了之前有一张6.29的进项发票,金额比较大,32万多,税额1.9万多。一直没有抵扣,那现在是要怎么办呢?抵扣还是不抵扣?是过了180天不认证抵扣这张发票就没用了吗
#提问#老师7月份我看着增值税及附加税申报表上第13行和第14行显示上期留抵82785.25元和进项转出82785.25,第20行期末留抵47433.62元,第32行期末未交税额-36655.7元分别表示什么意思?我八月份开了专票不含税销售345017.69元,销项税额44852.31元,问我八月份还需要再认证发票吗,能自动抵扣上期期末留抵吗?还是得申请税务局退款?
@郭老师 我2023.12月有一张80多万的进项发票,我不想抵扣了,但是要入账做成本,我就 借 :主营业务成本 应交税额-应交增值税(待抵扣税额) 贷:银行。 现在资产负债表期末应交税额出现负数了,我怎么调整呢?
根据公司筹建期不体现亏损,企业所得税年报时,应纳税所得额显示为0,那么,筹建期若发生汽车罚款100元,在A105000纳税调整项目明细表中,也要进行调增,以使主表A100000应纳税所得额栏次为0吗?
个体工商户小规模,现代服务可以开1%的专票吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌80万固定资产,会计如何做账?如何申报增值税?
26年新规定费用报销真的不能只付附一张发票了吗
那0申报的选否,可没事吧
老师小规模纳税人,收到商品A数量1个单价10元 销售发票数量1单价15元 出库单应该按照1个10元的价格出库,10元进行结转成本吧 还是按照15元
个税,专项扣除费用6万选是或否都可以吧
老师总账会计具体做什么工作呀?
现在的行情来说,8万6的人工/推广投入,请业务也好怎么都好,觉得可以获取多少价值的代账/办证客户
郭老师,水电分割单是怎么样的,怎么开票
老师,今天3月1号,2月份开始申报啦,我没勾选抵扣,但是出现正数啦是18059.85元,我不勾选是这样做吧?那么老师是不是交税18059.85元么?还有老师附加税怎么弄呀??急急
同学你好 对的 附加税是增值税金额乘以附加税税率
老师,没抵扣,我点了附加税情况表就出现这样,2月份销项税额是112190.66元,请问老师要不要点家附表5(附加税情况表)??急急如果点击就是销项税金?
老师,如果点击出现销项税额依据,不是交税交税依据算附加税
附加税的计税依据是你要交的增值税
老师,交税是不是主表32行18059.85元么?
最终扣款金额会按照34栏扣款
老师,为了调平主表32栏负数,但是交税34栏112190.66元,有好多进项没老到抵扣,就是为了主表32栏调平,请问老师,能有什么方法怎么把主表32栏调正数呀?急急急急
同学你好 那你附表二填写抵扣
老师,我2月份勾选啦95000元,出现主表32行-76469.84,就出现负数越多啦?就是因为主表32行负数太多啦,才请教你们的?
有可以抵扣的进项 进项大于销项就不用交了
老师,进项大于销项不用交了,是不是主表32行负数能调平呀?
不是的 负数是因为之前预缴的 这个谁也改不了 是公式 所有公司都这样 有多交预缴就是负数
老师,能回复一下么?急急急急
老师,主表32行 那怎么变成正数呢?
同学你好 这个有负数正常呀 不用改
老师,不管它呀,以后只要交税数字不是越来越大么??急急
同学你好 这个正常的 税局就是这样设置的
老师,你意思说不管它啦,是么?
同学你好 是的 这个税局就是这样设置的