可以的,可以这么做的。

您好老师,比如:我的工资7000元,个人所得税缴60元, 第一工资发放的时候: 借:应付职工薪酬—职工工资 7000 贷:应交税费—应交个人所得税 60 银行存款 6940元 缴的时候: 借:应交税费—应交个人所得税 60 贷:银行存款—60元 这个做的分录有没有问题
老师,计提工资有个税 计提本月工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 计提个税 应交税费-应交个人所得税 发放上个月工资 借:应付职工薪酬-工资 应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 是这样写的吗 代扣代缴个税 应交
老师,本月银行给员工缴纳个税177.69元,而我做工资的时候计提个税是84.94元, 下月从工资扣除个税92.75元,这样做可以吗?计提:借应付职工薪酬-职工工资84.94 贷应交税金-个人所得税84.69元 实际缴纳:借:应交税金-个人所得税177.69 贷银行存款177.69
老师,4月工资是59905.01元,含应交个税6元 计提工资时, 借:管理人员职工薪酬(应发工资)59905.01 贷:应付职工薪酬-工资(应发部工资)59905.01 发放工资时, 借:应付职工薪酬-工资59905.01 应交个人所得税(负的6元) 贷:银行存款59899.01 支付个人所得税: 借:应交个人所得税6 贷:银行存款6 老师,我这从计提工资到发放工资再到支付个人所得税的分录,是不是这样做?总感觉不对
老师,每月怎么计提工资社保 借销售费用,管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保(个人部分) 其他应收款-公积金(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳时候 借应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保(个人部分) 其他应收款-公积金(个人部分) 借应付职工薪酬- 贷银行存款 缴纳单位社保 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷银行存款
老师,你好,因为项目距离的原因,如果说我将项目部报销的付款申请书费用报销单以彩打或者是复印的形式打出来,附在凭证后面,但是不使用原件,这样是可以吗?
快递代理公司,面单充值,快递员都要在微信上交钱,这又是什么情况?我们自己会在快递系统里买面单,快递员又在微信上给钱,让我们给他充单号,充多少个。这里面我们公司是不是赚差价?谢谢你了
老师:小规模公司租农户的土地又转租给种植户增值税率是什多少?
老师,26年新注册的公司是不是不用报工商年报?
快递代理公司,中转费是公司的收入还是支出?谢谢你了
快递代理公司都有哪些收入,有哪些支出?分别用大白话解释一下,谢谢了
个人所得只有2万多 需要下载个人所得税app汇算清缴吗???
快递代理记账公司都有哪些收入,有哪些支出?分别用大白话解释一下,谢谢了
老师您好,公司2022年注册下来一直没有什么业务,所以一直没有申请发票,但这家公司是老板名下另一家公司的股东,所以之前给那家公司打过投资款95500,后面好像2025年那里公司注销了,但这个投资款一直挂着,这个款也是法人个人卡转到公户相当于借法人款的,加上有付一些代账费用,办公室租用费,法人名下挂有11万,现在需要注销,要怎么处理这些数据?
请问会计可以做几个公司吗?
好的老师
不用客气 周末愉快
老师,还想问您个问题,2023年7-11月的电费没有计提,从12月开始计提的话.而2月缴纳的3万元是7-1月份的电费总计,我是这样做的,借:待摊费用-电费30000 贷银行存款 12月计提管理费用-电费3333.33 贷待摊电费333.33元,1月份计提一个月,那剩余的13333.34元怎么做呢,挂在账上吗?
你好,这个待摊费用取消了,改成预付账款或者其他应收款,你的其他应收款或者预付两款有余额的
老师,我不太明白
借其他应收款3万,贷银行存款、 借管理费用,贷其他应收款3333.33, 剩余的在其他应收款里面挂账。
好的老师,
不用客气 周末愉快