货到了就挂暂估就是了

老师,请问5.30付款购买的固定资产,6.3才收到对方开具的专用发票,5月记账可以直接入固定资产?还是记预付账款处理?
购买固定资产电脑,已收到货,单未到,可以月底先暂估入账,下月初不对冲,等单到了,直接调固定资产的入账价格,可以这么操作是吧?
老师,购买固定资产的分录是 借:固定资产 贷:银行存款 这个固定资产当月不能全部直接抵减费用或成本,只能进行折旧,从每个月的折旧来抵减费用吗?
老师这个月购买的固定资产,下个月才能拿到票,这个可以直接入账固定资产吗,不走预付账款
老师好!我们购买了固定资产,预付款了,固定资产收到了,但是发票要下月到,开的是普票,那这个账务咋做?然后后期收到发票咋弄?
老师你好!社保缴费基数不能按最低1850缴!需按平均工资缴纳!整改时间2026年1月开始!麻烦更正一下申报!基数按平均工资4000元补申报!但是现在是6月了哦,可以更正申报吗?可以从1月调吗?
老师,我们主要集中生产在5.6月,7月及7月以后没生产,但是产生的制造工资,折旧,厂房租金,是归集到后面少量生产产品的成本,还是可以归集到前期大量生产的产品中呢
要注销,资产负债表上还有固定资产,怎么办
老师好,工程公司,什么业务会涉及到预缴税费?怎么知道到底需不需要预缴?
营业外支出3元,税滞纳金2元,社保费滞纳金1元,年度所得税调整,是填2元,还是3元
我是人力资源公司,受甲方委托代付他们公司临时工劳务费,现在收到费用,在新规下如何开票?
老师,我个人代开稿酬所得发票,我自己可以缴纳个税吗?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜的。由于我们4月份已经全部发货给了学校,但是学校说是他们4月份的成本超了,所以对于超出部分没有和我们结算。现在说是要把4月超出部分的调到5月份来结算。对于超出部分的,已发货,只是未在4月结算。当时改的是发货日期。把4月超出的那几天的发货日期改在了5月。4月份的在4月就已经开票结算了的。由于5月份我们蔬菜没有配送。学校要把4月份超出部分的在5月跟我们结算。库存又是在4月的,当时只是改了发货日期
老师:工程管理公司, 1、开代理服务费,税收编码是:经纪代理服务*代理服务费; 2、造价咨询费、审计费的税收编码是:鉴证咨询服务*造价咨询费(或审计费),是吗?
请问:收到保险公司赔偿款,外单位小车撞坏本公司树木款,需要交增值税的吗?(已入账,营业外收入)
那折旧要等拿到发票的次月吗
还是暂估的次月
在下个月就可以正常计提折旧
就是暂估的次月吗
是的,就是那个意思的
但是货也没到呢
货没到的,必须要到以后才能折旧
就是货到后的次月是吗
是的,就是货到后的次月