借应付职工薪酬、工资,贷利润分配未分配利润。
老师您好,冲减多计提的工资应该怎么做分录呢
老师,冲减2022年12月份多计提的税金及附加,怎么冲减?分录怎么做
老师 12月工资少计提的部分在一月补计提的分录怎么做呀?
老师 12月多计提的工资要怎么冲减做分录呀?
老师,想要冲减今年多计提的工资,分录怎么做
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
就是在1月做一毕这样的分录冲减是吧老师?
是的,对的,是这么做的。汇算、清缴、纳税调增。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。