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一般纳税人企业,进项是9%的面粉,加工后销售13%的货物,日常中增值税进项勾选参考销项税款交税,也就是说其实平时进项的出库是不合理的,单方面考虑缴纳增值税的多少,导致现在注销的时候有大量库存,那这情况怎么把调整账,能把库存降低,还不交税

2024-03-06 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-06 11:13

你好,那你看一下你有没有隐瞒收入的对应的成本没法结转,或者是你看一下你们是少结转了成本吗?

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快账用户1414 追问 2024-03-06 11:21

肯定有少结转的情况出现,现在不讨论原来的过程,就处理现在的这种库存大的情况,怎么让账面显示出来的没库存,毕竟注销的时候账面不可能有太多库存

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齐红老师 解答 2024-03-06 11:26

好,那你得有依据啊,你不能说你直接做一个账务处理就行,万一查账你得有一个结转的依据,不是吗?你得去查一下具体的是哪批产品少了。

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你好,那你看一下你有没有隐瞒收入的对应的成本没法结转,或者是你看一下你们是少结转了成本吗?
2024-03-06
问题:老师您好,我第一次做一般纳税人的账,是汽车销售公司,税金这块的流程能跟我详细讲解一下吗? 1、比如说购进货物时: 借:库存商品-在库 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 2、卖出商品时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 汽车销售公司分录不止这两步,其他流程我们就省略了。一般进项大于销项,按理来说可以不缴纳增值税,但是税务局会核查税款这一块,增值税会有预缴。我大概只懂一点,其他的钩稽关系跟怎么来缴纳增值税能给我说一下吗?为什么缴纳增值税是在未交增值税里面? 解答:你好,亲爱的同学,一般增值税一般纳税人都有一个行业税负率的,所以你每个月都报0的话,税局马上会有人打电话约谈你们公司的。
2021-04-12
月末结转应该是这样的 借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税
2022-02-14
可以的,可以这么做的,这个营业外支出不允许抵扣的。
2024-05-30
您好,您需要查询一下,这个是哪个月的,也需要把当月销项和进项税额转入未交增值税里面
2023-07-03
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