同学,你好 税收金额应填0

老师,请问一下,假设本期业务招待费为y,本期销售收入为x,而税前扣除的业务招待费限额为y*60%或者x*0.5%,那么y*60%≤x*0.5%,则y≤0.83%x,那么是否本期销售收入x为100万时,对应的业务招待费的最大扣除限度为8300,那么请问这个业务招待费扣除限额的公式是否正确?
老师,请问2022年度企业所得税年报中,业务招待费有70306.03,营业收入为3610460.21,请问业务招待费的税收金额为多少?是取低的18052.3吗??
老师,请问我司的业务招待费是93887.12,营业收入为0,那我司的税前扣除的税收金额应填多少呢
老师,请问我司的业务招待费是93000,营业收入为0,那允许税前扣除的税收金额是多少呢
计算业务招待费的扣除某商场主营业务收入为3000万元,其他业务收入50万元,营业外收入为10万元,业务招待费支出30万元。计算税前可扣除的业务招待费为多少?并说明需要纳税调整的金额。
做检验检测的公司,检验检测收入,属于主营业务收入-提供劳务收入吗
老师,请问滴滴平台的财务模式是怎么样的呢?
老师,我这个月销项税额为–9786.59,进项税额812.52,有简易计税应纳税额10600.32,然后留抵税额为销项负数+进项=10599.08。请问我分录应该怎么做
我现在是货物转移了,就记当月主营业务收入。发票和货款一般是次月收到开具。季度内不牵扯。特别是每季度末期这个就跨季度的。我也是如实申报收入了的。然后我的问题是,我次月开票的时候可能会超过一个月10万,季度30万。但是我实际账上冲销重新再按开票收入记账,可能就是没有30万。这个是以开票为准还是账为准
老师,2024年之前的银行存款不想做账了。但是2025年期初余额有5845.14元,这个我怎么做分录
老师,我们老板每个月都做了工资交社保的,可是从来没有发过,我是不是在12月全部发掉比较好?1月不行了吧?要不应付职工薪酬科目年底报表还是很多上面,因为这个科目贷方余额越来越多了,我想清掉
老师,2020年的营收来,有效化解债务好多? 这个“有效化解债务好多?”这里看报表的哪个数据?
对方不给我们开发票。我们应该按照怎样的程序走让对方给我们开
老师,我公司在建厂期间买的设备,需要安装的设备,然后现在卖了一点出去,这个怎么做分录呢
老师我们是小规模建筑公司,主营家装设计装修与施工,现在们需要开木作的销项发票,开票内容都需要写啥?规格型号?单位?数量?1、哪几个是必填的 2、我们是设计公司,开家具的木作发票可以开吧?那开木作,开票大类选啥税收分类