您好!差额征收的企业填

《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)。是不是现在的表四
老师请问一下申报增值税附列三,服务、不动产和无形资产扣除项目明细是什么意思
老师 增值税纳税申报表附列三(服务、不动产和无形资产扣除项目明细) 什么情况下填写
老师,查账征收的个体户工商户,每个月需要申报个人所得税吗?
个体户需要税务登记吗?
老师,请问嵌入式软件享受即征即优惠后,另一个交易作为单独软件销量,可以再享受优惠吗,谢谢
飞机的发票,开普票的时候后面多了一个“、”号,税号什么的都是对的,这个发票可以入账吗
老师企业是制造业,要开具300万加工费发票,费用大概也就20万,这种加20个点会亏损吗,有没有其他营响呢
电脑系统重装做什么费用
老师,您好,企业想申请高新企业享受优惠,也想享受即征即退政策,能同时享受吗
老师,请问一下企业会计制度和小企业会计制度有啥区别呀
公司请员工喝奶茶计入什么费用
我想问一下如果8月份的税款留抵抵欠,10月份的进项票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的还可以再留抵抵欠抵扣8月份的吗
我公司只开具了现代服务6%增值税专票,需要填报这项吗?
你好!你没有差额征收就不需要
假如 我公司填写了 根据每月开具6%增值税专用发票的价税合计税填写的 那么会有什么影响
你好!没有影响主表的数据的话,就没事
我现在看我前任会计的报表填列 都有填写这张报表 我懵了 那么现在怎么判别公司有无差额征税? 主要通过公司的经营范围吗?
你好!是的。看营业范围,还要看有没有开差额发票